| PismoChinovnika.Ru | Контакты |
 


 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО

от 29 июня 2006 г. N 02-02-14/1700

 

В соответствии с Положением о разработке перспективного финансового плана Российской Федерации и проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2005 г. N 118, и поручением Правительства Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 21) Министерство финансов Российской Федерации направляет предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2007 - 2009 годы и Методические указания по формированию бюджетных проектировок на 2007 - 2009 годы.

 

Министр

А.Л.КУДРИН

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК НА 2007 - 2009 ГОДЫ

 

Настоящие Методические указания являются дополнением к Методическим материалам Министерства финансов Российской Федерации от 24 апреля 2006 г. N 02-02-14/1026 по формированию перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007 - 2009 годы по субъектам бюджетного планирования и направляются в целях доработки проектировок федерального бюджета на 2007 год и показателей перспективного финансового плана на 2008 и 2009 годы по субъектам бюджетного планирования (главным распорядителям средств федерального бюджета).

Правительство Российской Федерации на заседании 22 июня 2006 года, протокол N 21, одобрило представленный Минфином России проект перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007 - 2009 годы, приняло за основу для подготовки проекта федерального бюджета на 2007 год представленные Минфином России основные характеристики проекта федерального бюджета и распределение расходов федерального бюджета на 2007 год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и поручило Минфину России направить субъектам бюджетного планирования предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2007 - 2009 годы для завершения урегулирования их распределения по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Исходя из указанного решения Правительства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации доводит до субъектов бюджетного планирования распределение предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного на 2007 - 2009 годы (без учета расходов инвестиционного характера) по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложению 1 (не приводится) к настоящим Указаниям. Уточненный перечень субъектов бюджетного планирования приведен в Приложении 2 к настоящим Указаниям.

Направляемое настоящими Методическими указаниями распределение предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2007 - 2009 годы является результатом доработки распределения предварительных предельных объемов бюджетного финансирования на 2007 - 2009 годы, доведенного письмом Минфина России от 24 апреля 2006 г. N 02-02-14/1026, по результатам:

- реализации посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- согласования в департаментах Минфина России;

- рассмотрения несогласованных вопросов рабочей группой (подкомиссией) по бюджетным вопросам, одобренным Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу (протокол N 7 от 16 июня 2006 г.);

- реализации решений, принятых Правительством Российской Федерации;

- изменения показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 года, в том числе пересчета расходов, осуществляемых в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты в уточненном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 года (уточненный среднегодовой курс на 2007 год - 26,7; 2008 год - 26,7; 2009 год - 27,1 рубля за доллар США).

В составе доводимых предельных объемов бюджетного финансирования на 2007 - 2009 годы предусмотрены средства на:

повышение доходов бюджетников, оплачиваемых по ЕТС, в реальном выражении не менее чем в полтора раза, которое достигается в 2007 году с учетом произведенной индексации 2005 года, двух индексаций 2006 года (с мая - в 1,15 раза, с 1 октября - в 1,11 раза) и индексации 2007 - с 1 сентября в 1,15 раза;

индексацию заработной платы работникам федеральных государственных учреждений, оплачиваемым по ЕТС, в 2008 и 2009 годах в соответствии с одобренными Правительством Российской Федерации прогнозными показателями роста потребительских цен на 2008 и 2009 годы с 1 сентября соответственно в 1,06 раза и 1,055 раза;

увеличение денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам в 2006 году с 1 января - в 1,15 раза, в 2007 году с 1 января - в 1,1 раза, с 1 ноября - в 1,15 раза, в 2008 году - с 1 сентября в 1,15 раза, в 2009 году - с 1 мая в 1,045 раза.

В проектировках учтены расходы на повышение заработной платы работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в размерах, аналогичных индексации заработной платы работников, оплачиваемых по ЕТС.

Проектировки предельных объемов бюджетного финансирования на 2007 - 2009 годы включают индексацию должностных окладов судей и связанное с ней увеличение пожизненного содержания судей с 1 января 2007 г. на 7,5% с соответствующим досчетом объемов финансирования до годовой потребности.

Расходы на финансовое обеспечение денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих в 2007 году учитывают, что с 1 августа 2006 года вводятся в действие указы Президента Российской Федерации:

о денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих, разработанный на основе положений Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", которым введена новая классификация должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, изменены состав и структура денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, а также в соответствии с Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574, значительно расширены перечни должностей федеральной государственной гражданской службы в федеральных государственных органах;

о денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в федеральном государственном органе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, предусматривающий названным работникам исчисление и выплату в рублях в размере 20 процентов всех составных частей денежного содержания, тогда как в настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 788 этим работникам исчисляются и выплачиваются в рублях в размере 20 процентов только должностные оклады и надбавки за квалификационный разряд (дипломатический ранг);

о повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, в 1,15 раза.

Исходя из указанного выше, расходы на оплату труда работников федеральных государственных органов в 2007 году учтены с досчетом на год и зарезервированы до принятия вышеназванных указов Президента Российской Федерации.

В целях выполнения положений названного Федерального закона в части ежегодного увеличения (индексации) окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих с учетом уровня инфляции (потребительских цен) учтены соответствующие расходы, включая начисления, на данное увеличение с 1 января 2007 г. на 10%, с 1 ноября 2007 г. на 15%, с 1 сентября 2008 года на 15% и с 1 мая 2009 года на 4,5%.

Для всех федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, в расходах федеральных органов исполнительной власти на продовольственное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц, состоящих на котловом довольствии или получающих продовольственное обеспечение в натуре в связи с особенностями прохождения службы, учитывается стоимость общевойскового продовольственного пайка в размере, определенном Минэкономразвития России, на 2007 год - 67,48 рубля, на 2008 год - 71,19 рубля, на 2009 год - 74,75 рубля.

Субъекты бюджетного планирования представляют в Минфин России не позднее 10 июля 2006 года:

1. По администраторам доходов:

а) проектировки доходов консолидированного, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также территориальных внебюджетных фондов по видам поступлений на 2006 - 2009 гг. по форме Приложения 3 к настоящим Указаниям с учетом одобренных Правительством Российской Федерации сумм мобилизации дополнительных доходов (с указанием доходных источников (за исключением НДПИ на нефть и экспортных пошлин на нефть), по которым данные суммы распределяются). Доходы консолидированного, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и территориальных внебюджетных фондов прогнозируются по всем видам поступлений, отраженным в отчете Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета за 2005 год.

За основу для подготовки проектировок по доходам принимаются основные характеристики по доходам проекта федерального бюджета на 2007 год и показатели перспективного финансового плана Российской Федерации до 2009 года, внесенные в Правительство Российской Федерации Минфином России (письмо от 20.06.2006 N 01-02-01/02-1154, приложение N 4 "Поступления доходов федерального бюджета 2007 - 2009 годы" в разрезе администраторов) и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 22 июня 2006 года (см. материалы к заседанию Правительства Российской Федерации).

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу от 16 июня 2006 г. N 7 ФНС России, ФТС России, Росимуществу поручено изыскать дополнительные возможности по увеличению в 2007 - 2009 гг. поступлений, администрируемых указанными федеральными органами, и представить соответствующие предложения в Минфин России до 15 июля 2006 года;

б) пояснительную записку по представляемым проектировкам доходов консолидированного, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и территориальных внебюджетных фондов на 2006 - 2009 гг. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию по каждому году перспективного финансового плана:

оценку поступления доходов консолидированного, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и территориальных внебюджетных фондов по видам доходных источников на 2006 - 2009 гг., а также объяснения по отклонениям прогнозируемых показателей 2007 года от оценки 2006 года. Изменение показателей доходных источников в сторону уменьшения (по сравнению с параметрами перспективного финансового плана, одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 22 июня 2006 года) не допускается.

2. По администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета:

распределение проектировок источников финансирования дефицита федерального бюджета на 2007 год, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 22 июня 2006 года, по кварталам и всем кодам классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета согласно Приложениям 4 и 5 к настоящим Указаниям. При этом обращаем внимание, что проектировки источников финансирования дефицита федерального бюджета не могут быть пересмотрены в сторону уменьшения.

В соответствии с протоколом рабочей группы по бюджетным вопросам (протокол N 2 от 13 июня 2006 г.) обращается внимание Росимущества на недопустимость снижения прогноза поступлений от приватизации федерального имущества против предусмотренных перспективным финансовым планом на 2006 - 2008 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 399-р, и определенных письмом Минэкономразвития России от 27 февраля 2006 г. N 2463-ГГ/ДО4 в суммах: 2007 г. - 49,0 млрд. рублей, 2008 г. - 52,0 млрд. рублей, 2009 г. - 40,0 млрд. рублей, и необходимость сохранения ранее заявленных объемов при разработке плана (программы) приватизации федерального имущества на 2007 - 2009 годы.

3. По главным распорядителям средств федерального бюджета:

а) распределение расходов федерального бюджета по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов федерального бюджета на 2007 год с поквартальной разбивкой в тыс. руб. с выходом на годовые итоговые параметры приложения 1 по каждой главе по форме согласно Приложению 6 (текущие расходы) и 6а (национальные проекты) к настоящим Указаниям (на бумажных носителях с одновременным представлением электронной версии на программном продукте, полученном в Минфине России, по прилагаемым требованиям);

б) уточнение доведенного настоящим письмом распределения предельных объемов финансирования из федерального бюджета по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 и 2009 годы в тыс. руб. с выходом на итоговые годовые параметры приложения 1 по каждой главе по форме согласно Приложению 7 (текущие расходы) и 7а (национальные проекты) к настоящим Указаниям (в виде отклонения от доведенного варианта), на бумажных носителях с одновременным представлением электронной версии на программном продукте, полученном в Минфине России, по прилагаемым требованиям.

Учитывая проведенное согласование проектировок федерального бюджета на 2007 - 2009 годы, возвратное распределение, представляемое субъектами бюджетного планирования по форме Приложений 6, 6а и 7, 7а к настоящим Указаниям, может отличаться от ранее согласованного и направляемого приложением 1 к настоящему письму, с сохранением общего годового итога по каждой главе. Изменения итогов по главам допускаются лишь в случае передачи (приема) в установленном порядке подведомственных учреждений.

Изменения в ранее согласованные в процессе проработки и оформленные протоколами согласования предельных объемов бюджетного финансирования на 2007 - 2009 годы проектировки по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации и предметным статьям экономической классификации могут быть внесены только при условии представления в Минфин России письменного пояснения причин изменения и расчетов к ним, предварительного согласования этих изменений в курирующем департаменте Минфина России с оформлением дополнительного протокола согласования. Эти изменения могут быть внесены в связи с уточнением отнесения расходов федерального бюджета на те или иные коды бюджетной классификации, в целях реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, решений Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу и входящих в нее рабочих групп.

Особенности применения указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2007 год приведены в Приложении 8 к настоящим Методическим указаниям.

Ассигнования, дополнительно выделенные в процессе согласования проектировок, изменению не подлежат.

Заявки на дополнительные ассигнования из федерального бюджета могут быть представлены только на основании новых поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ранее не рассматриваемых рабочими группами и Правительственной комиссией.

4. Предложения для включения в текст проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" (указанные предложения не должны содержать норм, выходящих за пределы, регулируемые бюджетным законодательством Российской Федерации).

5. Предложения для включения в пояснительную записку к проекту Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в соответствии с Методическими указаниями по составлению пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2007 год в части, касающейся расходов главных распорядителей средств федерального бюджета, согласно Приложению 9 к настоящим Указаниям.

6. Обоснование бюджетных ассигнований на 2007 - 2009 годы в соответствии с Методическими указаниями по составлению обоснований бюджетных ассигнований на 2007 - 2009 годы согласно Приложению 10 к настоящим Указаниям.

7. Предварительное распределение межбюджетных трансфертов на 2007 год по субъектам Российской Федерации с приложением методик (проектов методик) распределения, исходных данных по субъектам Российской Федерации, используемых в расчетах, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, утвердивших такие методики, по тем субъектам бюджетного планирования (главным распорядителям средств федерального бюджета), проектировки ассигнований по которым предусмотрены по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год:

- Федеральный фонд компенсаций:

Министерство природных ресурсов Российской Федерации (Федеральное агентство лесного хозяйства) - субвенции бюджетам на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации; субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охране, защите и воспроизводству;

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию - субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений; субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; субвенции бюджетам на осуществление полномочий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений;

Федеральная служба по труду и занятости - предложения по изменению, начиная с 1 января 2007 года, порядка финансирования государственной политики занятости населения в Российской Федерации, а также проекта методических указаний по распределению субвенций на указанные цели между субъектами Российской Федерации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий";

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации:

Федеральное агентство по рыболовству - субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом) - субвенции бюджету города Санкт-Петербурга на осуществление высшим исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга полномочий по управлению федеральным имуществом;

Министерство обороны Российской Федерации - субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

Министерство юстиции Российской Федерации (Федеральная регистрационная служба) - субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - в соответствии с пунктом 7 протокола заседания рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу, проект методики распределения субвенций фонда компенсаций по субъектам Российской Федерации на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения размера денежного довольствия и заработной платы сотрудникам и работникам территориальных подразделений государственной противопожарной службы, созданных до 01.01.2005, на основании договоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и соответствующие предложения по распределению субвенций между субъектами Российской Федерации с указанием численности сотрудников и гражданского персонала по каждому субъекту;

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации - субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

Министерство регионального развития Российской Федерации (Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) - субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

- Иные субсидии и субвенции:

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Федеральное агентство по энергетике) - субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков;

Министерство природных ресурсов Российской Федерации:

Федеральное агентство водных ресурсов - субсидии субъектам Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений;

Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральное агентство водных ресурсов в соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации положений Федеральных законов от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" и от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации", в части передачи субъектам Российской Федерации полномочий по осуществлению прав пользования и распоряжения лесами, их охраны, защиты и воспроизводства, а также отдельных полномочий в области водных отношений, представляют в Минфин России помимо методики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций и исходных данных для проведения расчетов распределения субвенций; предложения по механизму передачи полномочий с соответствующим финансовым обеспечением, включая предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись расходов федерального бюджета; по распределению субвенций по субъектам Российской Федерации, по механизму реализации полномочий на федеральном уровне, о передаче ФГУ лесного хозяйства в ведение субъектов Российской Федерации; по сокращению предельной численности центрального аппарата и территориальных органов Рослесхоза и Росводресурсов и расходов на их содержание; по структуре уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; по целевым прогнозным показателям по субъектам Российской Федерации;

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию) - субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"; субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

Министерство образования и науки Российской Федерации (Федеральное агентство по образованию) - субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах; субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей; субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах; субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление, в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства; субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе; субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413);

Министерство регионального развития Российской Федерации (Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) - субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

Минтранс России - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог, включая и дороги в поселениях, в том числе на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки;

Министерство финансов Российской Федерации:

- дотации бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию социальной программы поддержки неработающих пенсионеров; на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей); на денежные выплаты участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам соответствующих врачей, подлежащих включению в Федеральный регистр медицинских работников; на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, с последующим перечислением указанных средств бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

- субвенции бюджетам на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

8. По федеральным органам исполнительной власти - исполнителям Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная программа), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637, исходя из возложенных задач по реализации Государственной программы, - предложения по расходам в 2007 году по Государственной программе, содержащие исчерпывающие расчеты и обоснования, имея в виду, что с 2007 года названные расходы будут учитываться отдельно.

9. По федеральным органам исполнительной власти, военнослужащие, сотрудники и гражданский персонал которых участвуют в контртеррористических операциях и обеспечивают правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, - информацию с подробными расчетами о расходах, необходимых для осуществления выплат в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации", по форме согласно Приложению 11 (отдельно представляется расчет с учетом проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о численности военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала, привлекаемых к участию в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, в том числе на проезд и питание на увеличиваемую (уменьшаемую) численность группировки ОГВ(с) по форме согласно Приложению 11а к настоящим Указаниям).

При расчете дополнительной потребности для осуществления указанных выплат по Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. N 65 необходимо исходить из средних окладов по отчету за 2005 год с учетом индексации 2006 - 2007 годов.

10. В соответствии с решениями, принятыми на заседаниях рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу от 8 июня 2006 г., протокол N 1, и от 13 июня 2006 г., протокол N 2, федеральным органам исполнительной власти необходимо реализовать поручения подкомиссии.

Выписка из протокола прилагается.

В отсутствие материалов по порученным пунктам протоколов ранее согласованные и учтенные (зарезервированные) в составе проектировок на 2007 - 2009 гг. ассигнования будут исключены.

В рамках реализации протокола N 1 от 8 июня 2006 года Федеральной службе по труду и занятости Российской Федерации по согласованию с Минздравсоцразвития России необходимо представить информацию о финансировании мероприятий в области осуществления государственной политики занятости населения в 2005 - 2006 годах по форме согласно Приложению 12.

11. Главным распорядителям средств федерального бюджета, реализующим национальные проекты, в установленный срок необходимо осуществить следующее:

на основании решения, принятого на заседании рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу от 13 июня 2006 г., протокол N 2, в связи с передачей из бюджетов субъектов Российской Федерации в 2008 - 2009 годах на финансирование из федерального бюджета расходов по содержанию и обеспечению деятельности территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, а с 2009 года и милиции общественной безопасности внести в Минфин России предложения по передаче финансирования отдельных мероприятий национальных проектов на исполнение в бюджеты субъектов Российской Федерации с указанием мероприятий и соответствующих им объемов;

внести в Минфин России предложения по обеспечению реализации протокольного решения президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов от 21 июня 2006 г. по вопросу "О предложениях по уточнению и определению направлений, основных мероприятий и параметров приоритетных национальных проектов на период 2007 - 2009 годов, включая вопросы финансирования из бюджетов всех уровней", согласно Приложению 13 к настоящим Указаниям, с расчетами, обоснованиями и пояснениями. Отсутствие запрашиваемой информации является основанием для корректировки Минфином России уже учтенных ассигнований, а также отказа в рассмотрении новых предложений. Представить в Минфин России отчет о кассовом исполнении расходов федерального бюджета по направлениям расходования средств в рамках национальных проектов по состоянию на 1 июля 2006 года. В случае прогнозирования образования на 1 января 2007 года остатка неиспользованных средств, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов на 2006 год, представить в Минфин России предложения в текстовые статьи проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" по использованию указанных остатков в 2007 году.

12. Минкультуры России, Минобрнауки России, другим заинтересованным федеральным органам исполнительной необходимо представить предложения по выполнению поручения Правительства Российской Федерации от 21 июня 2006 г. N АЖ-П13-2823 и Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 616-с.

 

Некоторые отраслевые особенности формирования

бюджетных проектировок на 2007 - 2009 годы

 

По вопросу увеличения размера стипендии

 

В целях выполнения решения, принятого на заседании Правительства Российской Федерации 22 июня 2006 г. (протокол N 21), о необходимости дополнительной проработки вопроса по увеличению размера стипендии учащейся молодежи в 1,5 раза с 1 сентября 2007 года, размера доплат за ученую степень кандидата наук с 900 до 3000 рублей в месяц и доктора наук с 1500 до 7000 рублей в месяц для научно-педагогических работников федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования Минобрнауки России надлежит представить в Минфин России информацию в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета о:

- численности учащейся молодежи (кроме аспирантов, докторантов) и стипендиальном фонде по федеральным образовательным учреждениям профессионального образования в разрезе подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- численности штатных научно-педагогических работников федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук;

- численности штатных научных работников научных учреждений, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук, в разрезе подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

 

Культура и кинематография

 

С целью реализации поручения Правительства Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 21) Министерству культуры Российской Федерации необходимо представить в Минфин России нормативные основания, а также предложения, содержащие финансово-экономические обоснования и расчеты по обеспечению деятельности организаций в сфере культуры и массовых коммуникаций и государственной поддержке кинематографии для дополнительной проработки поднятых на заседании вопросов.

 

Демографическая политика

 

В целях реализации с 1 января 2007 года мероприятий в области демографической политики, сформулированных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить уточненные данные для расчетов, расчеты и обоснования потребности в финансовых ресурсах на указанные цели в 2007 - 2009 годах в разрезе каждого конкретного мероприятия, а также предложения по источникам финансирования и механизмам их реализации в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и последующего уточнения по их отнесению к тем или иным целевым статьям и видам расходов.

 

Об особенностях формирования бюджетных проектировок

в отраслях экономики

 

В разделе 01 "Общегосударственные вопросы", подраздел 08 "Международные отношения и международное сотрудничество", проектировок на 2007 - 2009 годы учтена потребность в средствах федерального бюджета для обеспечения российского присутствия на архипелаге Шпицберген, принимая во внимание поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о мерах по обеспечению эффективного российского присутствия на Шпицбергене.

При распределении указанных расходов Минэкономразвития России надлежит представить предложения о приоритетных направлениях деятельности российских организаций на архипелаге, обеспечивающие наиболее эффективное присутствие в этом районе.

Минпромэнерго России одновременно с распределением предельных объемов финансирования на 2007 - 2009 годы необходимо представить в Минфин России предложения о форме предоставления средств федерального бюджета на техническое регулирование и метрологию, а также о направлениях использования средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на поддержку народных художественных промыслов.

Ввиду незавершенности процесса реформирования сети федеральных государственных учреждений, финансируемых по разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство", федеральным органам исполнительной власти, в ведомственном подчинении которых находятся указанные учреждения, необходимо представить в Минфин России полную информацию о количестве федеральных государственных учреждений и расходах на их содержание (с выделением численности работников и средств на оплату труда) с учетом проведенных мероприятий на 01.01.2008, а также количестве федеральных государственных учреждений, которые должны быть ликвидированы или переданы субъектам Российской Федерации в 2007 году, и расходах на их содержание (с выделением численности работников и средств на оплату труда).

Федеральному агентству по рыболовству необходимо представить в Министерство финансов Российской Федерации информацию об эффективности использования бюджетных средств, ежегодно выделяемых Минфином России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. N 320 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2001 - 2005 годах в российских кредитных организациях рыбопромышленными товаропроизводителями и организациями рыбной отрасли для строительства рыбопромысловых судов на российских судостроительных предприятиях, для выработки предложения о целесообразности дальнейшего действия указанного Постановления.

При формировании предельных объемов бюджетного финансирования на 2007 - 2009 годы по субъектам бюджетного планирования по Минсельхозу России учитывались расходы на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по следующим направлениям:

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и малых форм хозяйствования в АПК;

- взносы Российской Федерации в уставные капиталы лизинговых компаний и кредитных организаций.

При этом в 2009 году объем средств для субсидирования процентных ставок по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и малых форм хозяйствования в АПК, рассчитан исходя из объемов кредитных ресурсов, привлеченных в рамках национального проекта в 2006 - 2008 гг., с учетом письма Центрального банка Российской Федерации о поддержке ставки рефинансирования на положительном в реальном выражении уровне, т.е. на 2 процентных пункта выше прогнозируемых темпов инфляции.

По приоритетному национальному проекту "Доступное и комфортное жилье гражданам России" расходы федерального бюджета, не включенные в состав расходов инвестиционного характера, по подпрограммам: "Обеспечение жильем молодых семей", "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" в части обеспечения жильем военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 2006 - 2010 годах" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, а также расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в пределах Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", отражаются по отдельным кодам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 21 декабря 2005 г. N 152н (в редакции Приказа Минфина России от 30.03.2006 N 50н). Финансовое обеспечение указанных расходов будет осуществляться в соответствии с порядками (правилами), утвержденными Правительством Российской Федерации.

Субъекты бюджетного планирования и главные распорядители средств федерального бюджета представляют распределение расходов инвестиционного характера на реализацию национальных проектов в Минфин России (Департамент бюджетной политики в отраслях экономики), предварительно согласованное с Минэкономразвития России.

В целях своевременного финансирования предусмотренного приоритетным национальным проектом "Здоровье" строительства федеральных центров высоких медицинских технологий по разделу 09 "Здравоохранение и спорт", подразделу 01 "Здравоохранение", в соответствии с индивидуальными кодами бюджетной классификации каждому новому центру Минздравсоцразвития России и Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию следует обратить внимание на необходимость подготовки проекта нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о строительстве в 2007 году новых федеральных центров высоких медицинских технологий.

Минтрансу России при распределении объемов финансирования необходимо учитывать следующее:

По главе 110 "Росморречфлот":

в части мероприятий по обеспечению безопасного судоходства на внутренних водных путях, в том числе на Канале имени Москвы, руководствоваться Нормативами для определения необходимых объемов финансирования текущих затрат на содержание внутренних водных путей и ремонт гидротехнических сооружений, утвержденными Минтрансом России и согласованными Минфином России;

необходимость обеспечения финансирования работ, связанных с поддержанием гарантированных габаритов внутренних водных путей для обеспечения судоходства в целях доставки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 февраля 2006 г. N Пр-154;

в проекте перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007 - 2009 годы заявленная Минтрансом России сумма дополнительной потребности на обеспечение охраны гидротехнических сооружений, рассчитанная на основе покрытия совокупных издержек, учтена в полном объеме;

необходимость обеспечения финансирования работ по обводнению рек Москва и Яуза, осуществляемых ФГУП "Канал им. Москвы";

учтенные дополнительные объемы финансирования не могут направляться на увеличение фонда оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС и другим системам оплаты труда.

По главе 173 "Роскартография":

С учетом предусмотренных дополнительных ассигнований на мероприятия по обеспечению норм плотности размещения пунктов государственных нивелирных, геодезических и гравиметрических сетей и норм периодичности обновления государственных картографических карт и планов Роскартографии необходимо представить на согласование целевую программу ведомства, разработанную в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239, в пределах предусмотренных ассигнований.

 

Об особенностях

в сфере государственной военной и правоохранительной службы

и государственного оборонного заказа

 

При уточнении распределения предельных объемов бюджетного финансирования необходимо иметь в виду следующее.

Федеральным органам исполнительной власти во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2005 г. N АЖ-П4-6200 необходимо учесть в составе предложений по распределению предварительных проектировок предельных объемов бюджетного финансирования на 2007 - 2009 годы расходы на мероприятия Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. N 422, за счет объемов действующих обязательств с отнесением их на вид расходов 257 "Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации".

В проектировках по Минобороны России, МВД России и ФСБ России учтены расходы по II направлению ФЦП "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы, которые должны быть отражены по целевой статье 1050000 "Совершенствование боевой готовности соединений и воинских частей, переводимых на контрактный способ комплектования".

Минобороны России необходимо представить в Министерство финансов Российской Федерации:

сведения о численности военнослужащих, уволенных в результате проведения в 2005 году мероприятий по оптимизации состава и численности Вооруженных Сил Российской Федерации, с разбивкой по категориям;

сведения о составе и численности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с выделением отдельно военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности, начиная с 2003 года, а также их прогнозную оценку до 2009 года с разбивкой по годам;

расчеты на дополнительную потребность в связи с повышением штатно-должностной категории командира роты и заместителя командира роты.

Расходы федерального бюджета на 2007 год в части непрограммных расходов по утилизации и ликвидации вооружений, учтенных в составе раздела 02 "Национальная оборона", подлежат уточнению по направлениям, связанным с утилизацией и ликвидацией вооружения и военной техники и выполнением международных договоров и обязательств в области сокращения и ограничения вооружений и укреплению мер доверия в военной области.

Минобороны России необходимо представить дополнительные материалы, обосновывающие направление бюджетных ассигнований на цели утилизации и ликвидации вооружения и военной техники помимо средств, предусмотренных на эти цели в рамках Федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)", исходя из задач и функций, возложенных на федеральные органы исполнительной власти.

МЧС России требуется представить в Министерство финансов Российской Федерации:

изменение численности в 2007 году лиц рядового и начальствующего состава территориальных подразделений государственной противопожарной численности, содержащихся в соответствии с пунктом 1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", за счет средств субъектов Российской Федерации, а также гражданского персонала указанных подразделений;

сведения о численности работников противопожарных служб субъектов Российской Федерации, которые были созданы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 ноября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" после 1 января 2005 года;

предложения по отнесению расходов по содержанию территориальных органов МЧС России на соответствующие коды бюджетной классификации;

предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом создания механизма перевода военнослужащих на правоохранительную службу, минуя процедуру увольнения с военной службы и условий, при которых возможность прохождения правоохранительной службы лицами, уволенными с военной службы в период проводимых оргштатных мероприятий, будет отсутствовать.

Минюсту России следует представить в Министерство финансов Российской Федерации предварительные выводы по финансированию эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам.

ФСИН России, ФСКН России, ГФС России и ФТС России необходимо представить в Министерство финансов Российской Федерации финансово-экономическое обоснование расходов, связанных с заменой к 1 января 2007 года должностей правоохранительной службы должностями государственной гражданской службы в рамках реализации пункта 16 протокола заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 28 июня 2005 г. N 3.

Указанные материалы должны содержать расчеты численности фонда денежного довольствия переводимых сотрудников, дополнительных гарантий и компенсаций, предусмотренных для сотрудников правоохранительных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации (стоимость проезда в отпуск, компенсации к отпуску, денежной продовольственной компенсации, пособия при увольнении, для сотрудников ФСКН России - стоимость выдаваемой форменной одежды, проезда в общественном транспорте), и соответствующего фонда оплаты труда государственных гражданских служащих.

Кроме того, необходимо представить расчет дополнительных расходов, связанных с увеличением количества пенсионеров при проведении указанных мероприятий.

ФТС России необходимо представить в Министерство финансов Российской Федерации перечень объектов таможенной инфраструктуры, вводимых в действие в 2007 году, с соответствующим распределением по объектам дополнительной численности и расходов, связанных с вводом данных объектов.

МВД России требуется представить расчеты расходов, связанных с:

проведением мероприятий, посвященных 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России: по проезду, аренде транспорта, оплате ГСМ, размещению личного состава;

проведением мероприятий по пятипроцентной замене должностей правоохранительной службы должностями государственной службы (сведения по подразделениям с перечнем должностей и численности, подлежащей переводу в 2007 году).

Расчеты на выплату выходного пособия в соответствии с этим перечнем должны осуществляться с делением на должности старшего и младшего начальствующего состава, при этом в расчетах необходимо исходить из средних окладов по форме 3-об "Отчет о численности личного состава и расходах на денежное содержание и заработную плату" за 2005 год с учетом индексации 2006 - 2007 гг. (данный материал представляется с дискетой).

Предельные объемы финансирования по расходам на мобилизационную подготовку экономики учтены в целом по Минэкономразвития России по разделу 02 "Национальная оборона" в сумме 3500,0 млн. рублей и подлежат распределению по федеральным органам исполнительной власти в соответствии с возложенными на них функциями по обеспечению мобилизационной подготовки организаций промышленности и подведомственных организаций к 3-му чтению проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Бюджетные проектировки по объемам средств, необходимых для финансирования расходов на выплату дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения (ДМО) при выходе на пенсию специалистам ядерного оружейного комплекса в 2007 году в части принимаемых обязательств, рассматриваются только при представлении в установленном порядке Росатомом соответствующих расчетов и обоснований (с указанием численности получателей ДМО, размера среднемесячного заработка и страхового стажа, учитываемого при определении права граждан на дополнительное обеспечение) с учетом принятых решений Правительством Российской Федерации (Постановление от 24 марта 2006 г. N 165), а также представлении в Минфин России финансового отчета об использовании средств, выделенных на указанные выше цели за 2005 год.

Объемы бюджетного финансирования по расходам на пенсионное обеспечение уволенных с военной и приравненной к ней службы, осуществляемое в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", и на основании межправительственных Соглашений Российской Федерации с Литвой от 18 ноября 1993 года, Латвией от 30 апреля 1994 года и Эстонией от 26 июля 1994 года в 2007 году сохранены на уровне утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 399-р и подлежат дополнительной выверке в связи с уточнением контингента военных и приравненных к ним пенсионеров с учетом повышения окладов в соответствии с принятыми решениями.

Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в соответствии с указанным Законом в составе материалов по обоснованию потребности в ассигнованиях на 2007 год необходимо представить следующие расчеты на выплату:

- пенсий за выслугу лет;

- пенсий по инвалидности;

- пенсий по случаю потери кормильца;

- ежемесячных и ежегодных пособий и компенсаций в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих";

- пособий и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральный закон "О погребении и похоронном деле", Закон Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федеральный закон "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", Федеральный закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией", Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1999 г. N 1708, Постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941, от 25 августа 1999 г. N 936, от 9 февраля 2004 г. N 65, от 1 сентября 2000 г. N 650, от 25 февраля 2000 г. N 160, от 29 декабря 2004 г. N 870, от 31 декабря 2004 г. N 911, от 16 июня 1993 г. N 552, от 30 марта 2005 г. N 363 и другие);

- пенсий и надбавок и компенсаций, предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Кроме того, принимая во внимание поручение Президента Российской Федерации от 5 апреля 2006 г. N Пр-531 о внесении изменений в пенсионное законодательство Российской Федерации в части установления права получения второй пенсии достигшими пенсионного возраста и не вступившими в повторный брак вдовами военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному обеспечению граждан, погибших при исполнении обязанностей военной службы (службы), указанным федеральным органам исполнительной власти необходимо представить следующие данные:

- предполагаемое количество человек, которые приобретут право на получение второй пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1;

- средний размер пенсии по случаю потери кормильца, который эта категория граждан получает в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1;

- расчет дополнительных средств, которые потребуется направить на реализацию предлагаемого законопроекта за счет средств федерального бюджета.

Также необходимо представить:

- динамику изменения численности пенсионеров в 2002 - 2007 годах по видам пенсий (по выслуге, по инвалидности, по случаю потери кормильца) на начало и конец года. Среднегодовой прирост численности пенсионеров обосновать;

- сведения о дополнительной потребности в средствах (с разбивкой по видам расходов) на 2007 год;

- сведения об уменьшении потребности в средствах федерального бюджета (с разбивкой по видам расходов). Указать причины этого уменьшения;

- суммы вознаграждения Сбербанку России определяются из расчета 0,4% за осуществленные выплаты и суммы на почтовые расходы по доставке пенсий;

- прогноз ожидаемого исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2006 год". Фактическое финансирование расходов на пенсионное обеспечение по состоянию на 1 августа текущего года.

 

Трансферты государственным внебюджетным фондам

 

Формирование проекта федерального бюджета на 2007 год по разделу 11 "Межбюджетные трансферты", подразделу 04 "Трансферты государственным внебюджетным фондам", ориентировано на необходимость реализации государственной политики в области обязательного социального страхования и, прежде всего, на укрепление системы пенсионного обеспечения; выполнение задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 года по повышению размеров пенсий и социальных выплат; осуществление национального проекта "Здоровье" в части денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам соответствующих врачей, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, и проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан.

Расчет объема трансфертов на 2007 год для перечисления государственным внебюджетным фондам производился с учетом решений, принятых на заседаниях рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу, состоявшихся 8 июня и 13 июня 2006 года (протоколы N 1 и N 2).

Определение трансфертов для перечисления бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации базируется на применении следующих параметров.

В расходах на выплату базовой части трудовой пенсии учтены затраты на индексацию пенсий по уровню инфляции с 1 апреля 2007 года на 7,5 процента. В целях решения задачи по доведению в 2008 году размера социальной пенсии до прожиточного минимума пенсионеров предусмотрено установление пенсий, адекватное повышению с 1 августа 2007 года - на 12,2 процента.

Во исполнение пункта 2 протокола заседания рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу от 8 июня 2006 г. N 1 Минздравсоцразвития России необходимо представить до 8 июля 2006 года уточненные расчеты величины прожиточного минимума пенсионера в Минэкономразвития России (в копии - в Минфин России) для корректировки основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 года и последующего представления в Минфин России в целях определения предельных объемов финансирования, направляемых на выплату базовой части трудовой пенсии, на 2007 - 2009 годы в связи с выполнением задачи доведения размера социальной пенсии до прожиточного минимума пенсионера к концу 2008 года.

При этом на 2007 год проектировки по расходам на выплату базовой части трудовой пенсии и госпенсий меняться не будут, поскольку заложенные параметры при определении объема ассигнований на указанные цели обеспечивают выполнение задачи, поставленной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации по увеличению размера пенсий в 2007 году, более чем на 20 процентов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", рассчитаны по параметрам применительно к базовой части трудовой пенсии.

Также в расходах на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению учтены средства:

на повышение размера компенсационной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, с 1 января 2007 года со 120 рублей до 500 рублей в месяц в соответствии с проектом Указа Президента Российской Федерации о внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 1994 г. N 551 "О размере компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами";

на выплату второй пенсии (социальной, трудовой по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, в соответствии с проектом Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей" и в статью 3 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Средства на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, семьям погибших и другим категориям граждан, предусматриваемые для перечисления бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 год, определены по нормам Указов Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и от 1 августа 2005 г. N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы". При этом индексация названных выплат законодательством Российской Федерации не предусматривается.

В расходах на выплату ежемесячных денежных выплат при определении проектировок федерального бюджета на 2007 год учитывается одна индексация с 1 апреля 2007 года на 7,5 процента.

В целях получения достоверных данных о получателях этих выплат, необходимых для исчисления общего объема расходов на 2007 год, Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации необходимо представить в Минфин России отчетные данные о фактической численности лиц, получивших ежемесячные денежные выплаты, и фактических расходах по выплате ЕДВ в разрезе категорий, идентичных видам расходов: 706, 707, 708 и 709 за каждый месяц истекшего периода 2006 года, по форме, направленной телефонограммой Минфина России от 18 мая 2006 г. N 12-05-02.

В общем объеме средств на выплату ЕДВ учтены расходы, предназначенные для предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе: на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно; на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению необходимыми лекарственными средствами; на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения.

В то же время на основании учетных данных Федерального регистра лиц, сохранивших за собой после 1 октября каждого года право на получение набора социальных услуг, предусматривается возможность за счет перераспределения средств на ЕДВ направлять необходимые средства Фонду социального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию на предоставление гражданам набора социальных услуг.

При определении общих расходов на 2007 год на выплату ежемесячных денежных выплат учтены также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с поручением Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N Пр-266 по вопросу отнесения лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", к числу участников Великой Отечественной войны.

В проектировках трансфертов на 2007 год, передаваемых бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации, учитываются расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, и пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, с уточнением на индексацию размеров этих выплат по уровню инфляции.

В этих объемах учтены дополнительные расходы, связанные с реализацией распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, которым утвержден расширенный Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.

В сумме трансфертов, направляемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год, учтены расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) с учетом их индексации на прогнозируемый уровень инфляции.

С целью согласования объема указанных трансфертов в проекте бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год и обеспечения строго целевого использования средств федерального бюджета по названным направлениям расходования Минздравсоцразвития России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования необходимо представить методику распределения и перечисления средств на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) и неработающих пенсионеров бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и расчета последних с медицинскими учреждениями за оказанную медицинскую помощь упомянутым категориям граждан.

На реализацию национального проекта "Здоровье" предусматриваются средства на 2007 год для перечисления бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на денежные выплаты участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам на проведение дополнительной диспансеризации работающего населения.

Определение расходов на денежные выплаты в проекте федерального бюджета на 2007 год осуществлялось из расчета установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 851 размера денежной выплаты на одного врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей (семейной) практики в размере 10,0 тыс. рублей в месяц и одну участковую медицинскую сестру врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей (семейной) практики в размере 5,0 тыс. рублей в месяц.

Учитывая, что указанные средства являются дополнительными денежными выплатами для вышеперечисленных медицинских работников в твердо установленном размере, их индексация не производилась.

Общий размер дотаций Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на денежные выплаты указанным медицинским работникам рассчитан с учетом районных коэффициентов, а также средств на уплату единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кроме того, учитывалось увеличение численности участковых врачей и медсестер первичного звена, прежде всего, исходя из их дополнительной подготовки.

В целях согласования проектировок федерального бюджета на денежные выплаты медицинским работникам первичного звена Минздравсоцразвития России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования представить в пятидневный срок по вышеизложенной методике необходимые сведения по форме Приложения 14 к настоящим Методическим указаниям.

Минздравсоцразвития России представить на согласование в Минфин России проекты федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год.


 

Приложение 2

 

ПЕРЕЧЕНЬ

СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

 

Код
СБП

Код 
главы

Наименование                           

01 

021  

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации   

 

023  

Федеральное агентство по энергетике                             

 

143  

Федеральное агентство по промышленности                         

 

172  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

02 

050  

Министерство природных ресурсов Российской Федерации            

 

048  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования        

 

049  

Федеральное агентство по недропользованию                       

 

052  

Федеральное агентство водных ресурсов                           

 

053  

Федеральное агентство лесного хозяйства                         

03 

055  

Министерство здравоохранения и социального развития Российской  
Федерации                                                       

 

060  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и         
социального развития                                             

 

061  

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

 

141  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека                                           

 

150  

Федеральная служба по труду и занятости                         

 

388  

Федеральное медико-биологическое агентство                      

 

423  

Российская академия медицинских наук                            

04 

057  

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской        
Федерации                                                       

 

058  

Федеральное агентство по культуре и кинематографии              

 

059  

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия       

 

135  

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям        

 

155  

Федеральное архивное агентство                                  

 

409  

Государственный академический Большой театр России              

 

591  

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации           

 

597  

Государственный Эрмитаж                                         

05 

074  

Министерство образования и науки Российской Федерации           

 

073  

Федеральное агентство по образованию                            

 

077  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки       

 

144  

Федеральное агентство по науке и инновациям                     

 

168  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам                                                 

 

190  

Российская академия сельскохозяйственных наук                   

 

226  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-       
технической сфере                                               

 

319  

Российская академия наук                                        

 

386  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова    

 

401  

Сибирское отделение Российской академии наук                    

 

424  

Российская академия живописи, ваяния и зодчества                

 

425  

Российская академия художеств                                   

 

486  

Уральское отделение Российской академии наук                    

 

494  

Дальневосточное отделение Российской академии наук              

 

573  

Российская академия образования                                 

 

589  

Российский гуманитарный научный фонд                            

 

677  

Российская академия архитектуры и строительных наук             

 

693  

Российский фонд фундаментальных исследований                    

06 

103  

Министерство транспорта Российской Федерации                    

 

106  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта                

 

107  

Федеральное агентство воздушного транспорта                     

 

108  

Федеральное дорожное агентство                                  

 

109  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта               

 

110  

Федеральное агентство морского и речного транспорта             

 

173  

Федеральное агентство геодезии и картографии                    

07 

070  

Министерство информационных технологий и связи Российской       
Федерации                                                        

 

079  

Федеральная служба по надзору в сфере связи                     

 

084  

Федеральное агентство связи                                     

 

088  

Федеральное агентство по информационным технологиям             

08 

082  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации           

 

080  

Федеральное агентство по рыболовству                            

 

081  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору   

09 

089  

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации      
(федеральная служба)                                            

10 

092  

Министерство финансов Российской Федерации                      

 

093  

Федеральная служба страхового надзора                           

 

100  

Федеральное казначейство (федеральная служба)                   

 

151  

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора                 

 

182  

Федеральная налоговая служба                                     

 

724  

Федеральная служба по финансовому мониторингу                   

11 

140  

Министерство экономического развития и торговли Российской      
Федерации                                                       

 

072  

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости            

 

142  

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами

 

166  

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом      

 

171  

Федеральное агентство по государственным резервам               

12 

161  

Федеральная антимонопольная служба                              

13 

521  

Федеральная служба по финансовым рынкам                         

14 

177  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных       
бедствий                                                        

15 

184  

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)

16 

187  

Министерство обороны Российской Федерации                       

 

185  

Федеральная служба по оборонному заказу                         

 

279  

Федеральное агентство специального строительства                

 

587  

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю       

 

721  

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству        

17 

188  

Министерство внутренних дел Российской Федерации                

 

192  

Федеральная миграционная служба                                 

18 

189  

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная
служба)                                                          

19 

202  

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная     
служба)                                                         

20 

204  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (федеральная служба)                                 

21 

303  

Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное  
агентство)                                                      

23 

305  

Счетная палата Российской Федерации                             

24 

308  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации         

25 

310  

Министерство иностранных дел Российской Федерации               

26 

318  

Министерство юстиции Российской Федерации                       

 

320  

Федеральная служба исполнения наказаний                         

 

321  

Федеральная регистрационная служба                              

 

322  

Федеральная служба судебных приставов                           

27 

330  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

28 

333  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации      

29 

415  

Генеральная прокуратура Российской Федерации                    

30 

434  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации                     

31 

436  

Конституционный Суд Российской Федерации                        

32 

437  

Верховный Суд Российской Федерации                              

33 

438  

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации    

34 

302  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации        

35 

169  

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды                                                           

36 

498  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору                                                          

37 

259  

Федеральное космическое агентство                               

38 

101  

Федеральное агентство по атомной энергии                        

39 

157  

Федеральная служба государственной статистики                   

40 

307  

Федеральная служба по тарифам                                   

41 

153  

Федеральная таможенная служба                                   

45 

309  

Министерство регионального развития Российской Федерации        

 

132  

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному  
хозяйству                                                       

46 

174  

Федеральное агентство по туризму                                 

47 

175  

Федеральное агентство по физической культуре и спорту           

48 

304  

Главное управление специальных программ Президента Российской   
Федерации (федеральное агентство)                               

49 

179  

Федеральная аэронавигационная служба                            

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

ПРОЕКТИРОВКИ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАТОРАМИ

ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: МИНИСТЕРСТВОМ, СЛУЖБОЙ,

АГЕНТСТВОМ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2006 - 2009 ГОДЫ

 

Наименование администратора

 

(млн. рублей)

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации
доходов
бюджетов
Российс-
кой Фе-
дерации

Наиме-
нование
налогов
и иных
обяза-
тельных
плате-
жей   

Утвер-
ждено
Зако-
ном на
2006 
год  

Оценка 2006 года         

Прогноз на 2007 год      

Прогноз на 2008 год       

Прогноз на 2009 год      

Бюд-
жет-
ная
сис-
тема
РФ 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Бюд- 
жеты 
госу-
дарст-
венных
вне- 
бюд- 
жетных
фондов

Консоли-
дирован-
ные бюд-
жеты   
субъек-
тов Рос-
сийской
Федера-
ции    

Бюджеты
террито-
риальных
государ-
ственных
внебюд-
жетных 
фондов 

Бюд-
жет-
ная
сис-
тема
РФ 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Бюд- 
жеты 
госу-
дарст-
венных
вне- 
бюд- 
жетных
фондов

Консоли-
дирован-
ные бюд-
жеты   
субъек-
тов Рос-
сийской
Федера-
ции    

Бюджеты
террито-
риальных
государ-
ственных
внебюд-
жетных 
фондов 

Бюд-
жет-
ная
сис-
тема
РФ 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Бюд- 
жеты 
госу-
дарст-
венных
вне- 
бюд- 
жетных
фондов

Консоли-
дирован-
ные бюд-
жеты   
субъек-
тов Рос-
сийской
Федера-
ции    

Бюджеты
террито-
риальных
государ-
ственных
внебюд-
жетных 
фондов 

Бюд-
жет-
ная
сис-
тема
РФ 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Бюд- 
жеты 
госу-
дарст-
венных
вне- 
бюд- 
жетных
фондов

Консоли-
дирован-
ные бюд-
жеты   
субъек-
тов Рос-
сийской
Федера-
ции    

Бюджеты
террито-
риальных
государ-
ственных
внебюд-
жетных 
фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________ ______________________

               (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Исполнитель ____________ ______________________

             (подпись)    (расшифровка подписи)

 

Тел.: __________________

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД

 

                                                       ┌─────────┐

                                                         КОДЫ  

                                                       ├─────────┤

                                          Форма по КФД │ 0505902 │

                                                       ├─────────┤

                                                  Дата │        

                                                       ├─────────┤

Департамент Минфина России                      по КСП │        

Министерство, служба, агентство,                       ├─────────┤

бюджетное учреждение                            по ППП │        

                                                       ├─────────┤

Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │        

                                                       └─────────┘

 

Наименование          

Код         

2007
год

в том числе:     

I   
квар-
тал 

II  
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV  
квар-
тал 

1               

2          

3

4 

5 

6 

7 

Долговые обязательства Российской
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, выраженные в ценных  
бумагах, указанных в иностранной
валюте                          

01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Привлечение долговых обязательств
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, выраженных
в ценных бумагах, указанных в   
иностранной валюте              

01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

 

Государственные ценные бумаги   
Российской Федерации, указанные в
иностранной валюте               

01 02 00 00 01 0000 720

 

 

 

 

 

Погашение долговых обязательств 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, выраженных
в ценных бумагах, указанных в   
иностранной валюте              

01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Государственные ценные бумаги   
Российской Федерации, указанные в
иностранной валюте              

01 02 00 00 01 0000 820

 

 

 

 

 

Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, указанные в          
иностранной валюте              

02 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам,        
заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, указанным в          
иностранной валюте              

02 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

 

Кредиты международных финансовых
организаций                     

02 02 01 00 00 0000 720

 

 

 

 

 

Кредиты международных финансовых
организаций, полученные         
федеральным бюджетом            

02 02 01 00 01 0000 720

 

 

 

 

 

Кредиты правительств иностранных
государств                      

02 02 02 00 00 0000 720

 

 

 

 

 

Кредиты правительств иностранных
государств, полученные          
федеральным бюджетом            

02 02 02 00 01 0000 720

 

 

 

 

 

Кредиты иностранных коммерческих
банков и фирм                   

02 02 03 00 00 0000 720

 

 

 

 

 

Кредиты иностранных коммерческих
банков и фирм, полученные       
федеральным бюджетом            

02 02 03 00 01 0000 720

 

 

 

 

 

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам,        
заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, указанным в          
иностранной валюте              

02 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Кредиты международных финансовых
организаций                     

02 02 01 00 00 0000 820

 

 

 

 

 

Кредиты международных финансовых
организаций, полученные         
федеральным бюджетом            

02 02 01 00 01 0000 820

 

 

 

 

 

Кредиты правительств иностранных
государств                      

02 02 02 00 00 0000 820

 

 

 

 

 

Кредиты правительств иностранных
государств, полученные          
федеральным бюджетом            

02 02 02 00 01 0000 820

 

 

 

 

 

Кредиты иностранных коммерческих
банков и фирм                   

02 02 03 00 00 0000 820

 

 

 

 

 

Кредиты иностранных коммерческих
банков и фирм, полученные       
федеральным бюджетом            

02 02 03 00 01 0000 820

 

 

 

 

 

Прочие источники внешнего       
финансирования дефицитов бюджетов

03 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Привлечение прочих источников   
внешнего финансирования дефицитов
бюджетов                        

03 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

 

Привлечение прочих источников   
внешнего финансирования дефицита
федерального бюджета            

03 02 00 00 01 0000 720

 

 

 

 

 

Погашение обязательств за счет  
прочих источников внешнего      
финансирования дефицитов бюджетов

03 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Погашение обязательств за счет  
прочих источников внешнего финан-
сирования дефицита федерального 
бюджета                         

03 02 00 00 01 0000 820

 

 

 

 

 

Исполнение государственных      
гарантий в иностранной валюте   

04 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Исполнение государственных гаран-
тий в иностранной валюте, если  
платежи в качестве гаранта не ве-
дут к возникновению эквивалентных
требований со стороны гаранта к 
должнику, не исполнившему       
обязательство                   

04 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Государственные гарантии Российс-
кой Федерации в иностранной     
валюте                          

04 02 00 00 01 0000 820

 

 

 

 

 

Итого источников внешнего финан-
сирования дефицита федерального 
бюджета                         

00 00 00 00 00 0000 902

 

 

 

 

 

 

Директор Департамента            Исполнитель _________ _____________________

_________ _____________________              (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)  тел.:

"__" _________ ____ г.

 

 

 

 

 

Приложение 5

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД

 

                                                       ┌─────────┐

                                                         КОДЫ  

                                                       ├─────────┤

                                          Форма по КФД │ 0505901 │

                                                       ├─────────┤

                                                  Дата │        

                                                       ├─────────┤

Департамент Минфина России                      по КСП │        

Министерство, служба, агентство,                       ├─────────┤

бюджетное учреждение                            по ППП │        

                                                       ├─────────┤

Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │        

                                                       └─────────┘

 

Наименование          

Код         

2007
год

в том числе:     

I   
квар-
тал 

II  
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV  
квар-
тал 

1               

2          

3

4 

5 

6 

7 

Долговые обязательства Российской
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образо-
ваний, выраженные в ценных бума-
гах, указанных в валюте Российс-
кой Федерации                   

01 01 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Привлечение долговых обязательств
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, выраженных в   
ценных бумагах, указанных в     
валюте Российской Федерации     

01 01 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

 

Государственные ценные бумаги   
Российской Федерации, указанные в
валюте Российской Федерации     

01 01 00 00 01 0000 710

 

 

 

 

 

Погашение долговых обязательств 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, выраженных в   
ценных бумагах, указанных в     
валюте Российской Федерации     

01 01 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Государственные ценные бумаги   
Российской Федерации, указанные в
валюте Российской Федерации     

01 01 00 00 01 0000 810

 

 

 

 

 

Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образо-
ваний, государственных внебюджет-
ных фондов, указанные в валюте  
Российской Федерации            

02 01 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заклю- 
ченным от имени Российской Феде-
рации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований,
государственных внебюджетных фон-
дов, указанным в валюте Российс-
кой Федерации                   

02 01 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

 

Бюджетные кредиты, полученные от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации            

02 01 01 00 00 0000 710

 

 

 

 

 

Бюджетные кредиты, полученные от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации федеральным
бюджетом                        

02 01 01 00 01 0000 710

 

 

 

 

 

Кредиты, полученные в валюте    
Российской Федерации от кредитных
организаций                     

02 01 02 00 00 0000 710

 

 

 

 

 

Кредиты, полученные в валюте    
Российской Федерации от кредитных
организаций федеральным бюджетом

02 01 02 00 01 0000 710

 

 

 

 

 

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам,        
заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных        
образований, государственных    
внебюджетных фондов, указанным в
валюте Российской Федерации     

02 01 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Бюджетные кредиты, полученные от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации            

02 01 01 00 00 0000 810

 

 

 

 

 

Бюджетные кредиты, полученные от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации федеральным
бюджетом                        

02 01 01 00 01 0000 810

 

 

 

 

 

Кредиты, полученные в валюте    
Российской Федерации от кредитных
организаций                     

02 01 02 00 00 0000 810

 

 

 

 

 

Кредиты, полученные в валюте    
Российской Федерации от кредитных
организаций федеральным бюджетом

02 01 02 00 01 0000 810

 

 

 

 

 

Прочие источники внутреннего    
финансирования дефицитов бюджетов

03 01 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Привлечение прочих источников   
внутреннего финансирования      
дефицитов бюджетов              

03 01 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

 

Прочие источники внутреннего    
финансирования дефицита         
федерального бюджета            

03 01 00 00 01 0000 710

 

 

 

 

 

Погашение обязательств за счет  
прочих источников внутреннего   
финансирования дефицитов бюджетов

03 01 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Прочие источники внутреннего    
финансирования дефицита         
федерального бюджета            

03 01 00 00 01 0000 810

 

 

 

 

 

Компенсационные выплаты по      
сбережениям граждан             

03 01 00 00 01 0001 810

 

 

 

 

 

Прочие источники внутреннего фи-
нансирования дефицита федерально-
го бюджета, кроме компенсационных
выплат по сбережениям граждан   

03 01 00 00 01 0002 810

 

 

 

 

 

Исполнение государственных и    
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации            

04 01 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Исполнение государственных и    
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, если      
платежи в качестве гаранта не   
ведут к возникновению           
эквивалентных требований со     
стороны гаранта к должнику, не  
исполнившему обязательство      

04 01 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

 

Государственные гарантии        
Российской Федерации в валюте   
Российской Федерации            

04 01 00 00 01 0000 810

 

 

 

 

 

Акции и иные формы участия в ка-
питале, находящиеся в государст-
венной и муниципальной собствен-
ности                           

05 00 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Приобретение (увеличение стоимос-
ти) акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной        
собственности                   

05 00 00 00 00 0000 530

 

 

 

 

 

Приобретение акций и иных форм  
участия в капитале в федеральную
собственность                   

05 00 00 00 01 0000 530

 

 

 

 

 

Продажа (уменьшение стоимости)  
акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

05 00 00 00 00 0000 630

 

 

 

 

 

Продажа акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в       
федеральной собственности       

05 00 00 00 01 0000 630

 

 

 

 

 

Земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной 
собственности                    

06 00 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Продажа (уменьшение стоимости)  
земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной 
собственности                   

06 00 00 00 00 0000 430

 

 

 

 

 

Земельные участки до разграниче-
ния государственной собственности
на землю                        

06 01 00 00 00 0000 430

 

 

 

 

 

Продажа земельных участков до   
разграничения государственной   
собственности на землю, на кото-
рых расположены объекты недвижи-
мого имущества, находившиеся до 
отчуждения в федеральной        
собственности                   

06 01 00 00 01 0000 430

 

 

 

 

 

Земельные участки после         
разграничения государственной   
собственности на землю          

06 02 00 00 00 0000 430

 

 

 

 

 

Поступления от продажи земельных
участков после разграничения    
собственности на землю,         
зачисляемые в федеральный бюджет

06 02 00 00 01 0000 430

 

 

 

 

 

Иные земельные участки,         
находящиеся в государственной   
собственности                   

06 03 00 00 00 0000 430

 

 

 

 

 

Поступления от продажи иных     
земельных участков, находящихся в
государственной собственности до
разграничения государственной   
собственности на землю          

06 03 00 00 01 0000 430

 

 

 

 

 

Приобретение (увеличение стоимос-
ти) земельных участков, находя- 
щихся в государственной и муници-
пальной собственности           

06 00 00 00 00 0000 330

 

 

 

 

 

Земельные участки после разграни-
чения собственности на землю    

06 02 00 00 00 0000 330

 

 

 

 

 

Приобретение земельных участков 
для нужд Российской Федерации   

06 02 00 00 01 0000 330

 

 

 

 

 

Государственные запасы драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней

07 00 00 00 01 0000 000

 

 

 

 

 

Поступления от реализации госу- 
дарственных запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней   

07 00 00 00 01 0000 410

 

 

 

 

 

Поступления от реализации госу- 
дарственных запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней на
внутреннем рынке                

07 01 00 00 01 0000 410

 

 

 

 

 

Поступления от реализации госу- 
дарственных запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней на
внешнем рынке                   

07 02 00 00 01 0000 410

 

 

 

 

 

Затраты на приобретение государ-
ственных запасов драгоценных    
металлов и драгоценных камней   

07 00 00 00 01 0000 310

 

 

 

 

 

Остатки средств бюджетов        

08 00 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

 

Увеличение остатков средств     
бюджетов                        

08 00 00 00 00 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение остатков финансовых  
резервов бюджетов               

08 01 00 00 00 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение остатков денежных    
средств финансовых резервов     

08 01 01 00 00 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение остатков денежных    
средств финансового резерва     
федерального бюджета            

08 01 01 00 01 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение остатков денежных    
средств Стабилизационного фонда 
Российской Федерации            

08 01 01 00 01 0001 510

 

 

 

 

 

Увеличение остатков средств     
финансовых резервов, размещенных
в ценные бумаги                 

08 01 02 00 00 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение остатков средств     
финансового резерва федерального
бюджета, размещенных в ценные   
бумаги                          

08 01 02 00 01 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение остатков средств     
Стабилизационного фонда         
Российской Федерации, размещенных
в ценные бумаги                 

08 01 02 00 01 0001 510

 

 

 

 

 

Увеличение прочих остатков      
средств бюджетов                

08 02 00 00 00 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение прочих остатков      
денежных средств бюджетов       

08 02 01 00 00 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение прочих остатков      
денежных средств федерального   
бюджета                         

08 02 01 00 01 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение прочих остатков      
средств, временно размещенных в 
ценные бумаги                   

08 02 02 00 00 0000 510

 

 

 

 

 

Увеличение прочих остатков      
средств федерального бюджета,   
временно размещенных в ценные   
бумаги                          

08 02 02 00 01 0000 510

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков средств     
бюджетов                        

08 00 00 00 00 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков финансовых  
резервов бюджетов               

08 01 00 00 00 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков денежных    
средств финансовых резервов     

08 01 01 00 00 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков денежных    
средств финансового резерва     
федерального бюджета            

08 01 01 00 01 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков денежных    
средств Стабилизационного фонда 
Российской Федерации            

08 01 01 00 01 0001 610

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков средств     
финансовых резервов бюджетов    
Российской Федерации, размещенных
в ценные бумаги                 

08 01 02 00 00 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков средств     
финансового резерва федерального
бюджета, размещенных в ценные   
бумаги                          

08 01 02 00 01 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков средств Ста-
билизационного фонда Российской 
Федерации, размещенных в ценные 
бумаги                           

08 01 02 00 01 0001 610

 

 

 

 

 

Уменьшение прочих остатков      
средств бюджетов                

08 02 00 00 00 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение прочих остатков      
денежных средств бюджетов       

08 02 01 00 00 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение прочих остатков      
денежных средств федерального   
бюджета                         

08 02 01 00 01 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение прочих остатков      
средств, временно размещенных в 
ценные бумаги                   

08 02 02 00 00 0000 610

 

 

 

 

 

Уменьшение прочих остатков      
средств федерального бюджета,   
временно размещенных в ценные   
бумаги                          

08 02 02 00 01 0000 610

 

 

 

 

 

Курсовая разница                

09 00 00 00 00 0000 171

 

 

 

 

 

Курсовая разница по средствам   
федерального бюджета            

09 00 00 00 01 0000 171

 

 

 

 

 

Курсовая разница Стабилизацион- 
ного фонда Российской Федерации 

09 00 00 00 01 0001 171

 

 

 

 

 

Курсовая разница по прочим      
средствам федерального бюджета  

09 00 00 00 01 0002 171

 

 

 

 

 

Итого источников внутреннего    
финансирования дефицита         
федерального бюджета            

00 00 00 00 00 0000 901

 

 

 

 

 

 

Руководитель                     Исполнитель _________ _____________________

_________ _____________________              (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ ____ г.           тел.:

 

 

 

 

 

Приложение 6

(текущие расходы)

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2007 ГОД

 

                                                       ┌─────────┐

                                                         КОДЫ  

                                                       ├─────────┤

                                                       │ 0505800 │

                                                       ├─────────┤

                                               Дата            

                                                       ├─────────┤

Департамент Минфина России ___________________ по КСП          

                                                       ├─────────┤

Субъект бюджетного планирования ______________ по КСБП │        

                                                       ├─────────┤

Министерство, служба, агентство,                               

бюджетное учреждение _________________________ по ППП          

                                                       ├─────────┤

Раздел _______________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Подраздел ____________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Целевая статья _______________________________ по КЦСР │        

                                                       ├─────────┤

Вид расходов _________________________________ по КВР          

                                                       ├─────────┤

Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │        

                                                       └─────────┘

 

Наименование показателя           

Код

2007 год,
абсолютная
сумма  

I 
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1                      

2 

3    

4 

5

6

7

Расходы                                      

200

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на оплату труда    

210

 

 

 

 

 

Заработная плата                             

211

 

 

 

 

 

Прочие выплаты                               

212

 

 

 

 

 

Начисления на оплату труда                   

213

 

 

 

 

 

Приобретение услуг                           

220

 

 

 

 

 

Услуги связи                                 

221

 

 

 

 

 

Транспортные услуги                          

222

 

 

 

 

 

Коммунальные услуги                          

223

 

 

 

 

 

Арендная плата за пользование имуществом     

224

 

 

 

 

 

Услуги по содержанию имущества               

225

 

 

 

 

 

Прочие услуги                                

226

 

 

 

 

 

Обслуживание долговых обязательств           

230

 

 

 

 

 

Обслуживание внутренних долговых обязательств

231

 

 

 

 

 

Обслуживание внешних долговых обязательств   

232

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
организациям                                 

240

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
государственным и муниципальным организациям 

241

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций                    

242

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
бюджетам                                     

250

 

 

 

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации                         

251

 

 

 

 

 

Перечисления наднациональным организациям и  
правительствам иностранных государств        

252

 

 

 

 

 

Перечисления международным организациям      

253

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение                       

260

 

 

 

 

 

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,    
социальному и медицинскому страхованию       
населения                                    

261

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению       

262

 

 

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления          

263

 

 

 

 

 

Прочие расходы                               

290

 

 

 

 

 

Поступление нефинансовых активов             

300

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств        

310

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов  

320

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов    

340

 

 

 

 

 

Поступление финансовых активов               

500

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале                                   

530

 

 

 

 

 

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

540

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых активов                   

600

 

 

 

 

 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале               

620

 

 

 

 

 

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

640

 

 

 

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ                               

800

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя         Исполнитель _________ _____________________

_________ _____________________              (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ ____ г.           тел.:

 

 

 

 

 

Приложение 6а

(национальные проекты)

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2007 ГОД

 

                                                       ┌─────────┐

                                                         КОДЫ  

                                                       ├─────────┤

                                                       │ 0505800 │

                                                       ├─────────┤

                                               Дата            

                                                       ├─────────┤

Департамент Минфина России ___________________ по КСП          

                                                       ├─────────┤

Субъект бюджетного планирования ______________ по КСБП │        

                                                       ├─────────┤

Министерство, служба, агентство,                               

бюджетное учреждение _________________________ по ППП          

                                                       ├─────────┤

Раздел _______________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Подраздел ____________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Целевая статья _______________________________ по КЦСР │        

                                                       ├─────────┤

Вид расходов _________________________________ по КВР          

                                                       ├─────────┤

Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │        

                                                       └─────────┘

 

Наименование показателя           

Код

2007 год,
абсолютная
сумма  

I 
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1                      

2

3    

4 

5

6

7

Расходы                                      

200

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на оплату труда    

210

 

 

 

 

 

Заработная плата                             

211

 

 

 

 

 

Прочие выплаты                               

212

 

 

 

 

 

Начисления на оплату труда                   

213

 

 

 

 

 

Приобретение услуг                           

220

 

 

 

 

 

Услуги связи                                 

221

 

 

 

 

 

Транспортные услуги                          

222

 

 

 

 

 

Коммунальные услуги                          

223

 

 

 

 

 

Арендная плата за пользование имуществом     

224

 

 

 

 

 

Услуги по содержанию имущества               

225

 

 

 

 

 

Прочие услуги                                

226

 

 

 

 

 

Обслуживание долговых обязательств           

230

 

 

 

 

 

Обслуживание внутренних долговых обязательств

231

 

 

 

 

 

Обслуживание внешних долговых обязательств   

232

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
организациям                                 

240

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
государственным и муниципальным организациям 

241

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций                    

242

 

 

 

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления   
бюджетам                                     

250

 

 

 

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации                         

251

 

 

 

 

 

Перечисления наднациональным организациям и  
правительствам иностранных государств        

252

 

 

 

 

 

Перечисления международным организациям      

253

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение                       

260

 

 

 

 

 

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,    
социальному и медицинскому страхованию       
населения                                    

261

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению       

262

 

 

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления          

263

 

 

 

 

 

Прочие расходы                               

290

 

 

 

 

 

Поступление нефинансовых активов             

300

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств        

310

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов  

320

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов    

340

 

 

 

 

 

Поступление финансовых активов               

500

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале                                   

530

 

 

 

 

 

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

540

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых активов                   

600

 

 

 

 

 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале               

620

 

 

 

 

 

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

640

 

 

 

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ                               

800

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя         Исполнитель _________ _____________________

_________ _____________________              (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ ____ г.           тел.:

 

 

 

 

 

Приложение 7

(текущие расходы)

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2008 - 2009 ГОДЫ

 

                                                       ┌─────────┐

                                                         КОДЫ  

                                                       ├─────────┤

                                                       │ 0505800 │

                                                       ├─────────┤

                                               Дата            

                                                       ├─────────┤

Департамент Минфина России ___________________ по КСП          

                                                       ├─────────┤

Субъект бюджетного планирования ______________ по КСБП │        

                                                       ├─────────┤

Министерство, служба, агентство,                               

бюджетное учреждение _________________________ по ППП          

                                                       ├─────────┤

Раздел _______________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Подраздел ____________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Целевая статья _______________________________ по КЦСР │        

                                                       ├─────────┤

Вид расходов _________________________________ по КВР          

                                                       ├─────────┤

Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │        

                                                       └─────────┘

 

Наименование показателя              

Код

2008 год -
изменения

2009 год -
изменения

1                        

2 

3    

4   

Расходы                                          

200

 

 

Оплата труда и начисления на оплату труда        

210

 

 

Заработная плата                                 

211

 

 

Прочие выплаты                                   

212

 

 

Начисления на оплату труда                       

213

 

 

Приобретение услуг                               

220

 

 

Услуги связи                                     

221

 

 

Транспортные услуги                              

222

 

 

Коммунальные услуги                              

223

 

 

Арендная плата за пользование имуществом         

224

 

 

Услуги по содержанию имущества                   

225

 

 

Прочие услуги                                    

226

 

 

Обслуживание долговых обязательств               

230

 

 

Обслуживание внутренних долговых обязательств    

231

 

 

Обслуживание внешних долговых обязательств       

232

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
организациям                                     

240

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
государственным и муниципальным организациям     

241

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
организациям, за исключением государственных и   
муниципальных организаций                        

242

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
бюджетам                                         

250

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы   
Российской Федерации                             

251

 

 

Перечисления наднациональным организациям и      
правительствам иностранных государств            

252

 

 

Перечисления международным организациям          

253

 

 

Социальное обеспечение                           

260

 

 

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,        
социальному и медицинскому страхованию населения 

261

 

 

Пособия по социальной помощи населению           

262

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями     
сектора государственного управления              

263

 

 

Прочие расходы                                   

290

 

 

Поступление нефинансовых активов                 

300

 

 

Увеличение стоимости основных средств            

310

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов      

320

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов        

340

 

 

Поступление финансовых активов                   

500

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале                                         

530

 

 

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам   

540

 

 

Выбытие финансовых активов                       

600

 

 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале                     

620

 

 

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам   

640

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ                                   

800

 

 

 

Заместитель руководителя         Исполнитель _________ _____________________

_________ _____________________              (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ ____ г.           тел.:

 

 

 

 

 

Приложение 7а

(национальные проекты)

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2008 - 2009 ГОДЫ

 

                                                       ┌─────────┐

                                                         КОДЫ  

                                                       ├─────────┤

                                                       │ 0505800 │

                                                       ├─────────┤

                                               Дата            

                                                       ├─────────┤

Департамент Минфина России ___________________ по КСП          

                                                       ├─────────┤

Субъект бюджетного планирования ______________ по КСБП │        

                                                       ├─────────┤

Министерство, служба, агентство,                               

бюджетное учреждение _________________________ по ППП          

                                                       ├─────────┤

Раздел _______________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Подраздел ____________________________________ по ФКР          

                                                       ├─────────┤

Целевая статья _______________________________ по КЦСР │        

                                                       ├─────────┤

Вид расходов _________________________________ по КВР          

                                                       ├─────────┤

Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │        

                                                       └─────────┘

 

Наименование показателя             

Код

2008 год -
изменения

2009 год -
изменения

1                        

2 

3    

4    

Расходы                                          

200

 

 

Оплата труда и начисления на оплату труда        

210

 

 

Заработная плата                                 

211

 

 

Прочие выплаты                                   

212

 

 

Начисления на оплату труда                       

213

 

 

Приобретение услуг                               

220

 

 

Услуги связи                                     

221

 

 

Транспортные услуги                              

222

 

 

Коммунальные услуги                              

223

 

 

Арендная плата за пользование имуществом         

224

 

 

Услуги по содержанию имущества                   

225

 

 

Прочие услуги                                    

226

 

 

Обслуживание долговых обязательств               

230

 

 

Обслуживание внутренних долговых обязательств    

231

 

 

Обслуживание внешних долговых обязательств       

232

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
организациям                                     

240

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
государственным и муниципальным организациям     

241

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
организациям, за исключением государственных и   
муниципальных организаций                        

242

 

 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления       
бюджетам                                         

250

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы   
Российской Федерации                             

251

 

 

Перечисления наднациональным организациям и      
правительствам иностранных государств            

252

 

 

Перечисления международным организациям          

253

 

 

Социальное обеспечение                           

260

 

 

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,        
социальному и медицинскому страхованию населения 

261

 

 

Пособия по социальной помощи населению           

262

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями     
сектора государственного управления              

263

 

 

Прочие расходы                                   

290

 

 

Поступление нефинансовых активов                 

300

 

 

Увеличение стоимости основных средств            

310

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов      

320

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов        

340

 

 

Поступление финансовых активов                   

500

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале                                         

530

 

 

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам   

540

 

 

Выбытие финансовых активов                       

600

 

 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале                     

620

 

 

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам   

640

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ                                   

800

 

 

 

Заместитель руководителя         Исполнитель_________ _____________________

_________ _____________________             (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ ____ г.           тел.:


 

Приложение 8

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД

 

Проектировки федерального бюджета на 2007 год формируются в соответствии с действующей в настоящее время бюджетной классификацией Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 176-ФЗ и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" с учетом внесения в него последующих изменений, а также письмами Министерства финансов Российской Федерации, разъясняющими порядок применения экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, за исключением планируемых изменений:

I. Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации:

1. Перечень целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) дополняется новыми целевыми статьями:

 

032 00 00 "Реализация проекта Международного

термоядерного экспериментального реактора ИТЭР"

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР.

 

034 00 00 "Реализация государственной политики в отношении

соотечественников, проживающих за рубежом"

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с созданием дополнительных условий для обеспечения добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", а также расходы, связанные с реализацией государственной политики в отношении поддержки соотечественников за рубежом, согласно Федеральному закону от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".

 

468 00 00 "Плазмацентры"

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности плазмацентров.

 

130 00 00 "Государственная программа "Обеспечение

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников

уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы"

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренных Государственной программой "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. N 200;

2) из перечня целевых статей исключается целевая статья 413 00 00 "Государственные природные заповедники".

2. Перечень видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) дополняется новыми видами расходов:

 

124 "Обеспечение мероприятий по поддержке

соотечественников, проживающих за рубежом"

 

По данному виду расходов отражаются расходы на проведение мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также расходы, связанные с реализацией государственной политики в отношении поддержки соотечественников за рубежом.

 

269 "Субвенции бюджетам на обеспечение

равных условий оплаты труда и выплаты денежного довольствия

персоналу территориальных подразделений Государственной

противопожарной службы"

 

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субвенций бюджетам на обеспечение условий оплаты труда и выплаты денежного довольствия персоналу территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, адекватных условиям оплаты труда и выплаты денежного довольствия персонала Федеральной противопожарной службы.

 

367 "Субсидии на ликвидацию перекрестного субсидирования,

возникающего в связи с регулированием тарифов на перевозку

пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем сообщении

в плацкартных и общих вагонах"

 

По данному виду расходов отражаются расходы на ликвидацию перекрестного субсидирования, возникающего в связи с регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах.

 

389 "Исследования и разработки в сфере использования

атомной энергии в интересах развития национальной экономики"

 

По данному виду расходов отражаются расходы по финансированию научных исследований в сфере использования атомной энергии, включая разработку новых типов ядерных энергетических установок, технологий, перспективных видов ядерного топлива, создание организационных и экономических механизмов инновационной деятельности, а также фундаментальные исследования в области атомной науки и техники.

 

415 "Средства, передаваемые бюджетам субъектов

Российской Федерации, для ликвидации перекрестного

субсидирования в электроэнергетике"

 

По данному виду расходов отражаются расходы по передаче бюджетам субъектов Российской Федерации ассигнований в целях ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

 

416 "Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию

территориальных и муниципальных автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них"

 

По данному виду расходов отражаются субсидии бюджетам на строительство и модернизацию территориальных и муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая дороги поселений, в том числе на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки.

 

417 "Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов

на содержание детей в детских дошкольных учреждениях"

 

По данному виду расходов отражаются субсидии бюджетам на частичное возмещение расходов бюджетов на содержание детей в детских дошкольных учреждениях.

 

418 "Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов

по обеспечению выплат на содержание ребенка семьям опекунов

и приемным семьям и заработной платы родителям"

 

По данному виду расходов отражаются субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по обеспечению выплат на содержание ребенка семьям опекунов и приемным семьям и заработной платы родителям.

 

721 "Средства пенсионных накоплений, перечисляемые в резерв

Пенсионного фонда Российской Федерации в случае отсутствия

правопреемников умерших застрахованных лиц"

 

По данному виду расходов отражаются средства пенсионных накоплений, перечисляемые в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации в случае отсутствия правопреемников умерших застрахованных лиц.

 

763 "Средства федерального бюджета, передаваемые

Фонду социального страхования Российской Федерации

на выплату пособий неработающим женщинам по уходу

за ребенком до достижения им возраста полутора лет"

 

По данному виду расходов отражаются расходы на передачу Фонду социального страхования Российской Федерации средств федерального бюджета в целях выплаты пособий неработающим женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

 

764 "Пособия неработающим женщинам по уходу за ребенком

до достижения им возраста полутора лет"

 

По данному виду расходов отражаются расходы Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий неработающим женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

2) изменяются наименования и (или) расшифровки по следующим видам расходов:

 

386 "Оплата услуг организаций по переработке

высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия,

в низкообогащенный уран"

 

По данному виду расходов отражаются расходы по оплате услуг организаций, участвующих в процессе переработки высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, в низкообогащенный уран, а также услуги по реализации, в том числе на:

оплату услуг предприятий по производству низкообогащенного урана;

оплату стоимости сырья Республике Казахстан;

оплату услуг организаций по перемещению на территорию Российской Федерации нереализованной части природного сырьевого компонента низкообогащенного урана, включая услуги по содержанию склада возвращенного в Российскую Федерацию природного сырьевого компонента низкообогащенного урана;

оплату юридических услуг по защите собственности Российской Федерации за рубежом;

другие мероприятия, связанные с реализацией работы разделения.

 

387 "Мероприятия по повышению безопасности атомной

энергетики, улучшению экологии"

 

По данному виду расходов отражаются расходы на оплату договоров по работам, связанным с комплексом мероприятий по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии при сооружении, размещении, транспортировании и эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также мероприятиям по физической защите и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

 

476 "Обеспечение инвалидов транспортными средствами"

 

По данному виду расходов отражаются расходы на обеспечение транспортными средствами реабилитации инвалидов, вставших на очередь в органах социальной защиты населения на получение транспортного средства впервые до 1 января 2005 года.

 

589 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

на ежемесячное денежное вознаграждение

за классное руководство"

 

По данному виду расходов отражаются субсидии, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.

II. Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации.

Для составления сводной бюджетной росписи расходов федерального бюджета, направляемых на государственные капитальные вложения, и осуществления их кассового расхода по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов федеральной собственности, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу, а также в целях обеспечения непрерывного их финансирования применяются следующие статьи и подстатьи экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1. По вновь начинаемым стройкам и объектам, не обеспеченным утвержденной проектно-сметной документацией.

Расходы по отводу земельного участка по стройкам и объектам, включая выкуп земли, следует относить на подстатью 310 "Увеличение стоимости основных средств" для объектов, которые после ввода в эксплуатацию передаются в оперативное управление бюджетным учреждениям (далее - объекты бюджетных учреждений), и статью 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" для объектов, которые после ввода в эксплуатацию передаются в хозяйственное ведение (оперативное управление) государственных унитарных предприятий (далее - объекты государственных унитарных предприятий).

Расходы на выполнение проектных и изыскательских работ, а также проведение экспертизы проектно-сметной документации следует относить на подстатью 226 "Прочие услуги" для объектов бюджетных учреждений и статью 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" для объектов государственных унитарных предприятий.

Расходы на выполнение функций заказчика-застройщика по вновь начинаемым стройкам, осуществляемых Дирекцией строящегося объекта, отражаются:

по соответствующим статьям - подстатьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии со сметой доходов и расходов при выполнении функций Дирекции бюджетными учреждениями. При этом применяется вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 327 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений";

по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" для объектов бюджетных учреждений, при выполнении функций Дирекции, образованной в форме государственного унитарного предприятия;

по статье 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" для объектов государственных унитарных предприятий, при выполнении функций Дирекции, образованной в форме государственного унитарного предприятия.

2. После утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации и включения в бюджетные обязательства Российской Федерации выполнение строительно-монтажных и иных работ, услуг по объектам планирование расходов и исполнение кассового расхода федерального бюджета осуществляется по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" для объектов бюджетных учреждений, по статье 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" для объектов государственных унитарных предприятий.

Расходы на проектные и изыскательские работы, необходимость которых возникает в процессе проведения строительно-монтажных работ на объекте, и экспертиза проектно-сметной документации, а также пусконаладочные работы, необходимые для ввода объекта, следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" для объектов бюджетных организаций, а на статью 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" для государственных унитарных предприятий.

Оплата договоров на проведение авторского надзора проектных организаций осуществляется заказчиком-застройщиком с отнесением расходов на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" для объектов бюджетных организаций, а на статью 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" для объектов государственных унитарных предприятий.

Расходы на выполнение функций заказчика-застройщика по вновь начинаемым стройкам, осуществляемых Дирекцией строящегося объекта, отражаются в порядке, указанном в пункте 1.

При осуществлении строительного контроля по договору с инженерной организацией на объектах реконструкции, технического перевооружения, которые находятся в оперативном управлении у бюджетных учреждений, расходы отражаются соответственно по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" и 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале".

По мере расширения и уточнения функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в части национальных проектов, мероприятий в рамках демографической политики, а также в связи с изменениями, вносимыми в указанные перечни в целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2007 году" в части совершенствования межбюджетных отношений, информация будет доводиться дополнительно либо в процессе согласования в Минфине России.

 

 

 

 

 

Приложение 9

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ РАСХОДОВ ГЛАВНЫХ

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

 

Настоящие Методические указания разработаны с целью обеспечения единой (сопоставимой) структуры и содержания пояснительной записки к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2007 г. в части, касающейся расходов главных распорядителей средств федерального бюджета.

1. В основной (текстовой) части пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2007 год по каждому главному распорядителю средств федерального бюджета приводится краткая характеристика:

- сферы ведения (полномочий и функций), целей и задач деятельности главного распорядителя средств федерального бюджета;

- объема и состава расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых главному распорядителю средств федерального бюджета на 2007 - 2009 гг.;

- основных факторов, обуславливающих изменение предельного объема бюджетных расходов главного распорядителя средств федерального бюджета в 2007 - 2008 гг.;

- принимаемых в 2007 - 2009 гг. расходных обязательств (при наличии указанных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств федерального бюджета);

- распределения предельного объема расходов главного распорядителя средств федерального бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2007 - 2009 гг.;

- планируемых на 2007 - 2009 годы основных результатов использования бюджетных ассигнований;

- иных существенных данных, факторов и условий, влияющих на формирование расходов главного распорядителя средств федерального бюджета в 2007 - 2009 гг.

2. К основной (текстовой) части пояснительной записки прилагаются:

1) основные параметры реестра расходных обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета по форме согласно Приложению N 1;

2) основные факторы изменения предельного объема расходов главного распорядителя средств федерального бюджета в 2007 - 2008 гг. по форме согласно Приложению N 2;

3) перечень принимаемых расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, предусмотренных главному распорядителю средств федерального бюджета, по форме согласно Приложению N 3.

3. Краткая характеристика сферы ведения (полномочий и функций), а также целей и задач деятельности главного распорядителя средств федерального бюджета разрабатывается на основе Положения о соответствующем федеральном органе исполнительной власти и иных документов, регулирующих деятельность главного распорядителя средств федерального бюджета.

4. Краткая характеристика объема и состава расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых главному распорядителю средств федерального бюджета, а также Приложение N 1 к пояснительной записке разрабатываются на основе планового реестра расходных обязательств, представленного главным распорядителем средств федерального бюджета в соответствии с Методическими указаниями по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, доведенными письмом Минфина России от 29 июня 2006 г. N 02-13-01/1697. В части, касающейся трансфертов населению, в Приложении N 1 указываются в порядке снижения объема бюджетных ассигнований федеральные законы, в совокупности устанавливающие не менее 80% общего объема указанных трансфертов, предоставляемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств федерального бюджета.

5. Краткая характеристика основных факторов, обуславливающих изменение предельного объема бюджетных расходов главного распорядителя средств федерального бюджета в 2007 - 2008 гг., а также Приложение N 2 к пояснительной записке разрабатываются на основе формы 1, представленной субъектами бюджетного планирования в соответствии с Методическими указаниями по составлению обоснований бюджетных ассигнований на 2007 - 2009 годы (Приложение N 10 к Методическим указаниям по формированию бюджетных проектировок на 2007 - 2009 годы). При этом в Приложении N 2 указываются, а в основной (текстовой) части пояснительной записки рассматриваются лишь те факторы, вклад которых в изменение предельных объемов бюджетных расходов превышает 5%.

6. Краткая характеристика принимаемых (впервые вводимых) в 2007 - 2009 гг. расходных обязательств, а также Приложение N 3 к пояснительной записке разрабатываются на основе проектов нормативных правовых актов и решений, разрабатываемых (принятых) Правительством Российской Федерации и учтенных при формировании проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007 - 2009 годы и проекта федерального бюджета на 2007 год.

7. Краткая характеристика распределения предельного объема расходов главного распорядителя средств федерального бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов и основным статьям классификации операций сектора государственного управления разрабатывается на основе данных, представленных субъектом бюджетного планирования (главным распорядителем средств федерального бюджета) в соответствии с Методическими указаниями по формированию бюджетных проектировок на 2007 - 2009 годы, направленными письмом Минфина России от 29 июня 2006 г. N 02-02-14/1700. При этом описываются специфические для главного распорядителя средств федерального бюджета факторы и условия, определяющие состав и объемы бюджетных ассигнований на 2007 год и изменения в них по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2006 год" (в том числе в случае необходимости с выделением расходов на заработную плату, денежное содержание государственных служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, оплату коммунальных услуг, государственный оборонный заказ, трансферты населению и т.д.)

8. Краткая характеристика планируемых на 2007 - 2009 годы основных результатов использования бюджетных ассигнований приводится на основе таблиц формы 2, представленных субъектами бюджетного планирования в соответствии с Методическими указаниями по составлению обоснований бюджетных ассигнований на 2007 - 2009 годы (Приложение 10 к Методическим указаниям по формированию бюджетных проектировок на 2007 - 2009 годы).

9. Общий объем основной (текстовой) части пояснительной записки по отдельному главному распорядителю средств федерального бюджета должен составлять:

для федеральных министерств - от 4 до 8 страниц;

для федеральных служб и агентств, органов законодательной и судебной власти - от 3 до 6 страниц;

для иных главных распорядителей средств федерального бюджета - от 2 до 4 страниц.

10. Пояснительная записка, включая основную (текстовую) часть и приложения к ней, представляются в Департамент бюджетной политики (ком. 515) на бумажном (в 2-х экз.) и магнитном (в формате Word, шрифт Times New Roman 14 для основной части и Times New Roman 12 для приложений) носителях.


 

Приложение N 1

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЕСТРА

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

 

Тип расходного обязательства    

2005 г.
(отчет)

2006 г.
(бюджет)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Расходные обязательства по обеспечению
государственных функций законодатель-
ной и судебной власти                

 

 

 

 

 

Расходные обязательства по оказанию  
государственных услуг                

 

 

 

 

 

Расходные обязательства по           
предоставлению трансфертов населению 

 

 

 

 

 

в том числе установленных:           

 

 

 

 

 

-                                    

 

 

 

 

 

-                                    

 

 

 

 

 

-                                    

 

 

 

 

 

...                                  

 

 

 

 

 

Расходные обязательства по предостав-
лению бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными
учреждениями и федеральными государст-
венными унитарными предприятиями     

 

 

 

 

 

Расходные обязательства по предостав-
лению межбюджетных трансфертов       

 

 

 

 

 

Расходные обязательства, установленные
межгосударственными (международными) 
договорами и соглашениями            

 

 

 

 

 

Расходные обязательства по обслужива-
нию и погашению государственного долга
Российской Федерации                 

 

 

 

 

 

Расходные обязательства, не отнесенные
к другим типам                       

 

 

 

 

 

Всего                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2007 - 2008 ГГ.

 

N
п/п

Показатель                

Объем расходов (изменение  
объема расходов), тыс. руб. 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

 

1                    

2  

3  

4  

5  

1 

Расходы согласно ПФП на 2006 - 2008 гг.,  
утвержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N
399-р, всего                              

 

 

 

-     

2 

Расходы согласно ПФП на 2007 - 2009 гг.,  
всего                                     

-     

 

 

 

3 

Изменение объема расходов (3 = 2 - 1)     

-     

 

 

-     

 

в том числе:                              

 

 

 

 

3.1

Принятие расходных обязательств           

-     

 

 

 

3.2

Изменение действующих расходных           
обязательств                              

-     

 

 

-     

 

Изменение объема расходов за счет <*>:    

 

 

 

 

 

... (фактор)                              

-     

 

 

-     

 

... (фактор)                              

-     

 

 

-     

 

... (фактор)                              

-     

 

 

-     

 

... (фактор)                              

-     

 

 

-     

 

иных факторов                             

-     

 

 

-     

 

--------------------------------

<*> В соответствии с выборкой из факторов, установленных формой 1 Методических указаний по разработке обоснований бюджетных ассигнований на 2007 - 2009 гг.

 

 

 

 

 

Приложение N 3

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

 

Принимаемое расходное   
обязательство       

Обоснование

Бюджетные ассигнования, тыс. руб.

2007 г. 

2008 г. 

2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего                                    

 

 

 

 


 

Приложение 10

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

НА 2007 - 2009 ГГ.

 

1. Обоснования бюджетных ассигнований на 2007 - 2009 гг. являются составной частью проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007 - 2009 годы и проекта федерального бюджета на 2007 год.

2. Обоснование бюджетных ассигнований представляет собой факторный анализ изменения общего объема бюджетных ассигнований, а также количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных средств по каждому виду расходов в соответствии с представленным в Минфин России распределением предельных объемов расходов субъекта бюджетного планирования на 2007 - 2009 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Обоснование бюджетных ассигнований представляется в Министерство финансов Российской Федерации в срок до 10 июля 2006 года на бумажном носителе и в электронном виде в формате Microsoft Excel по формам согласно Приложению 1.

4. В Приложениях 2 и 3 представлены условные примеры заполнения формы обоснований бюджетных ассигнований.

5. В случае если в ведении субъекта бюджетного планирования находится несколько главных распорядителей средств федерального бюджета, обоснования бюджетных ассигнований представляются отдельно по каждому главному распорядителю средств федерального бюджета.

6. Форма 1 обоснования бюджетных ассигнований представляется в целом по каждому главному распорядителю средств федерального бюджета.

7. Форма 1 обоснований бюджетных ассигнований заполняется следующим образом:

а) В заголовке указываются полное наименование и код субъекта бюджетного планирования, полное наименование и код главного распорядителя средств федерального бюджета;

б) В строке 1 приводятся данные об объемах финансирования согласно перспективному финансовому плану Российской Федерации на 2006 - 2008 годы, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 399-р;

в) В строке 2 приводятся плановые объемы финансирования на 2007 - 2009 годы, одобренные в составе перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007 - 2009 годы на заседании Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 года;

г) В строке 3 в столбцах, соответствующих 2007 и 2008 годам, указывается разница между объемами финансирования, соответствующими плановым расходам на 2007 - 2009 годы, и объемами финансирования согласно утвержденному перспективному финансовому плану на 2006 - 2008 годы;

д) В строке 3.1 в столбцах, соответствующих 2007, 2008 и 2009 годам, указывается объем расходов на исполнение принимаемых обязательств, учтенный в составе одобренного перспективного финансового плана;

е) В строке 3.2 в столбцах, соответствующих 2007 и 2008 годам, указывается разность между значениями показателей строки 3 и строки 4, являющаяся величиной изменения в объеме расходов на исполнение действующих обязательств;

ж) В строках 4 - 18 в столбцах, соответствующих 2007 и 2008 годам, приводится распределение изменения объема финансирования, указанного в строке 3, по соответствующим факторам. При отсутствии изменений под влиянием какого-либо из перечисленных в строках 4 - 18 факторов соответствующая строка не заполняется. Строка 18 подлежит детализации по факторам, указываемым главным распорядителем средств федерального бюджета;

и) В каждой заполненной строке 4 - 18 в столбце 6 должно быть приведено краткое пояснение изменений объемов финансирования, в том числе в случае необходимости с указанием оснований для принимаемых обязательств.

8. Для каждого главного распорядителя средств федерального бюджета формы 2 обоснований бюджетных ассигнований представляются отдельно по каждому подразделу функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, за исключением подразделов "Обслуживание государственного и муниципального долга" и "Трансферты государственным внебюджетным фондам".

9. Количество заполненных форм 2 обоснований бюджетных ассигнований главного распорядителя средств федерального бюджета должно соответствовать количеству подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (за исключением вышеуказанных подразделов), по которым предусматриваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств федерального бюджета.

10. Форма 2 обоснований бюджетных ассигнований заполняется следующим образом:

а) В заголовке формы указываются полное наименование и код субъекта бюджетного планирования, полное наименование и код главного распорядителя средств федерального бюджета, наименования и коды раздела и подраздела функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, для которых заполняется форма;

б) В столбце 1 в соответствующих строках приводятся наименования целевых статей и видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

В столбце 1 также приводятся наименования количественных показателей непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования. Под результатом использования бюджетного ассигнования понимается объем и качество государственных услуг, оказанных главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями средств федерального бюджета внешним потребителям (юридическим и физическим лицам, органам власти), объем или количество выполненных государственных функций, проведенных мероприятий (например, число проверок, количество выданных лицензий, протяженность построенных дорог, снижение числа аварий и т.д.). Непосредственным является результат, напрямую зависящий от деятельности главного распорядителя средств федерального бюджета и объема бюджетных средств, направляемых на эту деятельность. К непосредственным относятся результаты, включаемые в план деятельности и отчет о деятельности главного распорядителя средств федерального бюджета.

В случае отсутствия количественных показателей непосредственного результата в столбце 1 приводится качественное описание результатов использования бюджетного ассигнования. Для видов расходов, по которым выплачиваются трансферты населению, в числе показателей результатов должны быть представлены объемы выплаченных трансфертов и количество получателей. Если указанные виды расходов предусматривают также и другие выплаты, в строках, соответствующих этим видам расходов, приводятся также и другие показатели, характеризующие соответствующие результаты. В качестве оценки результата деятельности министерства или федеральной службы могут быть перечислены функции министерства/службы с указанием нормативного правового основания выполнения этих функций и количества сотрудников, выполняющих данные функции;

в) В столбце 2 в том случае, если в соответствующей строке формы приводятся количественные показатели результата использования бюджетного ассигнования, указываются единицы измерения соответствующих показателей;

г) В столбцах 3 - 7 в строках, соответствующих видам расходов, приводятся данные (в тысячах рублей, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов) о кассовых расходах за отчетный (2005) год, утвержденном объеме финансирования на текущий (2006) год, а также плановые объемы финансирования на плановый период (2007 - 2009 гг.), одобренные в составе перспективного финансового плана на 2007 - 2009 гг.;

д) В столбцах 3 - 7 в строках, соответствующих наименованиям показателей измеримых результатов, приводятся фактические значения результатов за отчетный (2005) год, ожидаемые значения результатов в текущем (2006) году, а также планируемые значения результатов на плановый период (2007 - 2009 гг.). В случае отсутствия количественно измеримого показателя в соответствующих строках приводится качественное описание фактической ситуации в 2005 году, ожидаемого результата в 2006 году и планируемого результата в 2007 - 2009 годах;

е) В столбце 8 приводится количественная (или при ее отсутствии - качественная) характеристика вклада бюджетного ассигнования в реализацию функций главного распорядителя средств федерального бюджета с указанием этих функций. В случае, если бюджетное ассигнование обеспечивает реализацию нескольких функций главного распорядителя средств федерального бюджета, в скобках указывается экспертная оценка (в %) распределения вклада бюджетного ассигнования между этими функциями. При этом для разных результатов использования бюджетного ассигнования допускается указание разных функций.

11. Наименования бюджетных ассигнований формулируются субъектом бюджетного планирования в соответствии с назначением ассигнований и в соответствии с конечными результатами.

12. В случае если одному виду расходов соответствует более одного результата либо несколько видов расходов, в том числе соответствующих разным целевым статьям, вносят вклад в достижение общих результатов, главный распорядитель средств федерального бюджета может выделить соответствующие части целевых статей и видов расходов в отдельные бюджетные ассигнования и/или объединить части нескольких видов или целевых статей расходов в одно бюджетное ассигнование. В таких случаях наименования соответствующих целевых статей и видов расходов могут дублироваться в разных бюджетных ассигнованиях. При этом необходимо исключить дублирование объемов финансирования, для чего в строках, соответствующих объемам финансирования каждого вида (целевой статьи) расходов, приводится только доля финансирования, относящаяся к данному результату.

13. Если при группировке целевых статей и видов расходов или их частей в соответствии с результатами использования бюджетных ассигнований возникает необходимость в корректировке состава целевых статей и видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (изменение названия, укрупнение или детализация), субъект бюджетного планирования вправе представить в Минфин России предложения об изменении (уточнении) состава целевых статей и видов расходов.

14. Каждая утвержденная (аналитическая) ведомственная целевая программа (ВЦП) рассматривается в качестве отдельного бюджетного ассигнования с указанием объема расходов, предусмотренных по соответствующим видам расходов.


 

Приложение 1

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 

Форма 1. Основные факторы изменения

предельных объемов финансирования на 2007 и 2008 гг. <*>

 

--------------------------------

<*> Форма 1 может составляться без учета расходов инвестиционного характера с соответствующим уточнением после доведения предельных объемов финансирования по указанным расходам.

 

СБП (код и наименование) __________________

ГРБС (код и наименование) _________________

 

N 
п/п

Показатель            

Объем расходов (изменение  
объема расходов), тыс. руб. 

Пояснение

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

 

1                

2  

3  

4  

5  

6   

1  

Расходы согласно ПФП на 2006 - 2008
гг., утвержденному распоряжением  
Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2006 г. N 399-р, всего

 

 

 

-     

 

2  

Расходы согласно ПФП на 2007 - 2009
гг., всего                        

-     

 

 

 

 

3  

Изменение объема расходов (3 = 2 -
1)                                

-     

 

 

-     

 

 

в том числе:                      

 

 

 

 

 

3.1

Принятие расходных обязательств   

-     

 

 

 

 

3.2

Изменение действующих расходных   
обязательств                      

-     

 

 

-     

 

 

Изменение объема расходов за счет:

 

 

 

 

 

4  

Изменения ставок (условий) оплаты 
труда (денежного содержания)      

-     

 

 

-     

 

5  

Изменения численности работников  
бюджетной сферы (государственных  
служащих, обслуживающего персонала,
привлекаемых лиц, военнослужащих и
приравненных к ним лиц)           

-     

 

 

-     

 

6  

Изменения числа лиц, получающих   
трансферты                        

-     

 

 

-      

 

7  

Изменения размера трансфертов     
населению в расчете на одного     
получателя                        

-     

 

 

-     

 

8  

Изменения цен (тарифов) на        
коммунальные услуги               

-     

 

 

-     

 

9  

Изменения цен (тарифов) на иные   
товары, работы, услуги            

-     

 

 

-     

 

10 

Изменения физических объемов      
приобретения товаров (работ, услуг)
для государственных нужд, кроме   
оборудования и предметов          
длительного пользования           

-     

 

 

-     

 

11 

Изменения объемов капитального либо
текущего ремонта, приобретения обо-
рудования и предметов длительного 
пользования                       

-     

 

 

-     

 

12 

Передачи (получения) объектов     
государственной собственности     

-     

 

 

-     

 

13 

Изменения физических объемов приоб-
ретения коммунальных и иных услуг в
связи с вводом в строй новых      
объектов                          

-     

 

 

-     

 

14 

Приобретения, внедрения или модер-
низации информационного или прог- 
раммного обеспечения, средств свя-
зи, вычислительной или организа-  
ционной техники                   

-     

 

 

-     

 

15 

Передачи полномочий органам       
государственной власти субъектов  
Российской Федерации              

-     

 

 

-     

 

16 

Изменения объемов финансирования, 
прекращения или начала реализации 
ФЦП                               

-     

 

 

-     

 

17 

Изменения объема бюджетных        
инвестиций, не включенных в ФЦП   

-     

 

 

-     

 

18 

Прочих причин                     

-     

 

 

-     

 

 

Из них:                           

 

 

 

 

 

18.1

 

 

 

 

 

 

18.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2 <*>. Таблица N ___ (порядковый номер)

 

--------------------------------

<*> Форма 2 может составляться без учета расходов инвестиционного характера с соответствующим уточнением после доведения предельных объемов финансирования по указанным расходам.

 

СБП (код и наименование)

ГРБС (код и наименование)

Раздел

Подраздел

 

 

Единица
измерения

Отчетный период

Плановый период

характеристика
вклада бюджет-
ного ассигно-
вания в реали-
зацию функций
главного рас-
порядителя   
средств феде-
рального бюд-
жета         

2005
(факт)

2006   
(утверж-
дено)  

2007

2008

2009

1          

2   

3  

4   

5 

6 

7 

8      

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования      

-            

ЦСР1                 

тыс. руб.

 

 

 

 

 

-            

ВР1                  

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

Количественные       
показатели/Качествен-
ное описание         
непосредственного    
(конечного) результата

 

Значение показателя      
(Качественное описание    
результата) <**>       

 

Показатель 1         

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2         

 

 

 

 

 

 

 

...                  

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования      

-            

ВР2                  

тыс. руб.

 

 

 

 

 

-            

Количественные показа-
тели/Качественное опи-
сание непосредственно-
го (конечного) резуль-
тата                 

 

Значение показателя      
(Качественное описание    
результата) <**>       

 

Показатель 1         

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2         

 

 

 

 

 

 

 

...                  

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования      

-            

ЦСР2                 

тыс. руб.

 

 

 

 

 

-            

ВР1                  

тыс. руб.

 

 

 

 

 

-            

Количественные показа-
тели/Качественное опи-
сание непосредственно-
го (конечного) резуль-
тата                 

 

Значение показателя      
(Качественное описание    
результата) <**>       

 

Показатель 1         

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2         

 

 

 

 

 

 

 

...                  

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования      

-            

ВР2                  

тыс. руб.

 

 

 

 

 

-            

Количественные показа-
тели/Качественное опи-
сание непосредственно-
го (конечного) резуль-
тата                 

 

Значение показателя      
(Качественное описание    
результата) <**>       

 

Показатель 1         

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2         

 

 

 

 

 

 

 

...                  

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

<**> Количественные значения показателей указываются главным распорядителем средств федерального бюджета исходя из объемов ассигнований на 2007 - 2009 годы.

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

ПРИМЕР

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 1 ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 

Таблица 1

 

СБП (код и наименование)    12 Федеральная антимонопольная служба

ГРБС (код и наименование)   161 Федеральная антимонопольная служба

 

N 
п/п

Показатель          

Объем расходов (изменение объема 
расходов), тыс. руб.       

Пояснение      

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

 

1               

2   

3   

4   

5   

6          

1  

Расходы согласно ПФП на 2006 - 
2008 гг., утвержденному распоря-
жением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 г. N
399-р, всего                   

528991,7

558128,9

598583,1

-      

 

2  

Расходы согласно ПФП на 2007 - 
2009 гг., всего                

-      

579546,6

617009,0

687764,0

 

3  

Изменение объема расходов (3 = 2
- 1)                           

-      

21417,7

18425,9

-      

 

 

В том числе:                   

 

 

 

 

 

3.1

Принятие расходных обязательств

-      

20000,0

17000,0

387574 

 

3.2

Изменение действующих расходных
обязательств                   

-      

1417,7 

1425,9 

-      

 

 

Изменение объема расходов за   
счет:                          

 

 

 

 

 

4  

Изменения ставок (условий) опла-
ты труда (денежного содержания)

-      

0      

8,2    

-      

Индексация ЕТС        

5  

Изменения численности работников
бюджетной сферы (государственных
служащих, обслуживающего персо-
нала, привлекаемых лиц, военно-
служащих и приравненных к ним  
лиц)                           

-      

-      

-      

-      

 

6  

Изменения числа лиц, получающих
трансферты                     

-      

0      

0      

-      

 

7  

Изменения размера трансфертов  
населению в расчете на одного  
получателя                     

-      

0      

0      

-      

 

8  

Изменения цен (тарифов) на     
коммунальные услуги            

-      

0      

0      

-      

 

9  

Изменения цен (тарифов) на иные
товары, работы, услуги         

-      

0      

0      

-      

 

10 

Изменения физических объемов   
приобретения товаров (работ,   
услуг) для государственных нужд,
кроме оборудования и предметов 
длительного пользования        

-      

1417,7 

1417,7 

-      

Содержание служебных  
легковых автомобилей в
связи с изменением    
штатного расписания   

11 

Изменения объемов капитального 
либо текущего ремонта, приобре-
тения оборудования и предметов 
длительного пользования        

-      

0      

0      

-      

 

12 

Передачи (получения) объектов  
государственной собственности  

-      

0      

0      

-      

 

13 

Изменения физических объемов   
приобретения коммунальных и иных
услуг                          

-      

0      

0      

-      

 

14 

Приобретения, внедрения или    
модернизации информационного или
программного обеспечения,      
средств связи, вычислительной  
или организационной техники    

-      

0      

0      

-      

 

15 

Передачи полномочий органам    
государственной власти субъектов
Российской Федерации           

-      

0      

0      

-      

 

16 

Изменения объемов финансирова- 
ния, прекращения или начала    
реализации ФЦП                 

-      

 

 

-      

 

17 

Изменения объема бюджетных     
инвестиций, не включенных в ФЦП

 

0      

0      

 

 

18 

Прочих причин                  

 

20000,0

17000,0

 

 

 

Из них                         

 

 

 

 

 

18.1

Увеличение расходов на проведе-
ние международных мероприятий  

-      

3000,0 

0      

-      

Проведение Шестой кон-
ференции Международной
конкурентной сети в   
связи с распоряжением 
Правительства Российс-
кой Федерации от 7 мая
2006 г. N 662-р       

18.2

Увеличение командировочных рас-
ходов, расходов на обучение, по-
вышение квалификации, пополнение
материальных запасов, НИОКР    

-      

17000,0

17000,0

-      

Закупка НИОКР в составе
функций уполномоченного
контролирующего органа
в сфере размещения за-
казов на поставки това-
ров, выполнение работ,
оказание услуг для фе-
деральных государствен-
ных нужд, возложенных 
на Федеральную        
антимонопольную службу
Постановлением        
Правительства         
Российской Федерации от
20 февраля 2006 г. N 94

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 2 ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 

Таблица 1

 

СБП (код и наименование)  04   - Министерство культуры и массовых коммуникаций

                                 Российской Федерации

ГРБС (код и наименование) 597  - Государственный Эрмитаж

Раздел                    08   - Культура, кинематография и средства массовой

                                 информации

Подраздел                 0801 - Культура

 

 

Еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

Отчетный   
период    

Плановый период      

характеристика вклада 
бюджетного ассигнования в
реализацию функций   
главного распорядителя 
средств федерального  
бюджета        

2005
(факт)

2006   
(утверж-
дено)  

2007 

2008  

2009  

1          

2 

3  

4   

5   

6   

7   

8           

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования            

 

441 00 00 - Музеи и  
постоянные выставки  

тыс.
руб.

 

 

 

 

 

 

451 - Обеспечение дея-
тельности особо ценных
объектов (учреждений)
культурного наследия 
народов Российской   
Федерации            

тыс.
руб.

 

788856,0

886324,7

1018822,2

2108793,0

Цель: обеспечение прав  
граждан на доступ к куль-
турным ценностям        
Задача: сохранение куль-
турного и исторического 
наследия                
Результат: доля отрестав-
рированных объектов куль-
турного наследия (движи-
мых) в общем количестве 
объектов, нуждающихся в 
реставрации             

 

 

Значение показателя (Качественное описание
результата) <**>             

 

Показатель 1         
Количество временных 
выставок, проводимых в
Государственном      
Эрмитаже             

ед.

 

 

 

 

 

 

Показатель 2         
Количество сохраненных
в результате реставра-
ции предметов искусст-
ва, ед.              

ед.

 

 

 

 

 

 

Показатель 3         
Количество предметов 
основного фонда -    
культурных ценностей 
Государственного     
Эрмитажа             

ед.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

<**> Количественные значения показателей указываются главным распорядителем средств федерального бюджета исходя из объемов ассигнований на 2007 - 2009 годы.

 

Таблица 2

 

СБП (код и наименование)  05   - Министерство образования и науки

                                 Российской Федерации

ГРБС (код и наименование) 073  - Федеральное агентство по образованию

Раздел                    07   - Образование

Подраздел                 0706 - Высшее профессиональное образование

 

 

Еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

Отчетный период  

Плановый период        

характеристика вклада
бюджетного     
ассигнования в   
реализацию функций 
главного распорядителя
средств федерального
бюджета       

2005  
(факт) 

2006     
(утверж- 
дено)    

2007  

2008  

2009  

1          

2 

3    

4    

5    

6    

7    

8          

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования                 

 

430 00 00 - Высшие   
учебные заведения    

тыс.
руб.

 

 

 

 

 

 

327 - Обеспечение дея-
тельности подведомст-
венных учреждений    

тыс.
руб.

53881982,9

64247224,4

73601827,6

79225195,7

84752286,7

 

 

 

Значение показателя (Качественное описание     
результата) <**>                  

 

Показатель 1         
Количество выпускников
вузов                

тыс.
чел.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

<**> Количественные значения показателей указываются главным распорядителем средств федерального бюджета исходя из объемов ассигнований на 2007 - 2009 годы.

 

Таблица 3

 

СБП (код и наименование)  03   - Министерство здравоохранения и социального

                                 развития Российской Федерации

ГРБС (код и наименование) 061  - Федеральное агентство по здравоохранению

                                 и социальному развитию

Раздел                    10   - Социальная политика

Подраздел                 1003 - Социальное обеспечение населения

 

 

Еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

Отчетный период 

Плановый период      

характеристика вклада
бюджетного     
ассигнования в   
реализацию функций 
главного      
распорядителя средств
федерального бюджета

2005  
(факт) 

2006 (ут-
верждено)

2007  

2008  

2009  

1          

2 

3   

4   

5   

6   

7   

8         

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования               

 

505 00 00 - Меры     
социальной поддержки 
граждан              

тыс.
руб.

 

 

 

 

 

 

471 - Компенсации жен-
щинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет,
уволенным в связи с  
ликвидацией предприя-
тий, учреждений, орга-
низаций              

тыс.
руб.

2740,3  

3024,0  

3024,0  

3024,0  

3024,0  

 

 

 

Значение показателя (Качественное описание   
результата) <**>                

 

Показатель 1         
Количество получателей
компенсации          

ед.

 

 

 

 

 

 

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования              

 

473 - Компенсации    
членам семей погибших
военнослужащих       

тыс.
руб.

1002740,3

1135442,6

1125042,6

1125042,6

1125042,6

 

 

 

Значение показателя (Качественное описание   
результата) <**>                

 

Показатель 1         
Количество получателей
компенсации          

ед.

 

 

 

 

 

 

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования               

 

476 - Обеспечение    
транспортными средст-
вами реабилитации    
инвалидов            

тыс.
руб.

437819,2

693076,7

693076,7

693076,7

693076,7

 

 

 

Значение показателя (Качественное описание   
результата) <**>                

 

Показатель 1         
Обеспечение потребнос-
ти инвалидов в получе-
нии транспортных     
средств              

%  

 

 

 

 

 

 

Показатель 2         
Количество получателей
транспортных средств 

ед.

1300    

1800    

1800    

1800    

1800    

 

 

--------------------------------

<**> Количественные значения показателей указываются главным распорядителем средств федерального бюджета исходя из объемов ассигнований на 2007 - 2009 годы.

 

Таблица 4

 

СБП (код и наименование)  12   - Федеральная антимонопольная служба

ГРБС (код и наименование) 161  - Федеральная антимонопольная служба

Раздел                    04   - Национальная экономика

Подраздел                 0401 - Общеэкономические вопросы

 

 

Еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

Отчетный период     

Плановый период 

характеристика вклада
бюджетного     
ассигнования в   
реализацию функций 
главного распорядителя
средств федерального
бюджета       

2005 
(факт)

2006 (утверждено)

2007 

2008

2009

1          

2 

3   

4       

5   

6 

7 

8          

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования         

 

001 00 00 -          
Руководство и        
управление в сфере   
установленных функций

тыс.
руб.

 

 

 

 

 

 

005 - Центральный    
аппарат              

тыс.
руб.

122430,8

145810,8

159591,2

165562,9

187422,7

 

 

 

Значение показателя (Качественное     
описание результата) <**>         

 

Качественное описание
результата           

 

Разработка и введение в действие нормативной
и методической базы, направленной на создание
правовой среды для равной, добросовестной   
конкуренции в соответствии с Положением о   
Федеральной антимонопольной службе,         
проведение исследований                     
(350 государственных служащих)              

Цель: создание условий
для развития         
конкуренции          
Задача: создание бла-
гоприятной конкурент-
ной среды            

Качественное описание
результата           

 

Согласование проектов нормативных актов,    
решений и соглашений органов государственной
власти и местного самоуправления            
(350 государственных служащих)              

Цель: создание условий
для развития         
конкуренции          
Задача: снижение коли-
чества нарушений анти-
монопольного законода-
тельства органами го-
сударственной власти и
местного самоуправле-
ния                  

Качественное описание
результата           

 

Разработка нормативных актов                
по реформированию естественных монополий    
(350 государственных служащих)              

Цель: обеспечение рав-
ного доступа к товарам
и услугам, производи-
мым субъектами естест-
венных монополий     
Задача: сокращение до-
ли монопольных секто-
ров в экономике      

Бюджетное ассигнование

 

Сумма ассигнования         

 

006 - Территориальные
органы               

тыс.
руб.

234118,2

345436,4

380793,2

415275,7

464119,2

 

 

 

Значение показателя (Качественное описание 
результата) <**>              

 

Показатель 1         
Количество проведенных
проверок недобросовес-
тной конкуренции     

ед.

 

 

 

 

 

Цель: создание условий
для развития         
конкуренции          
Задача: снижение уров-
ня недобросовестной  
конкуренции и ненадле-
жащей рекламы        

Показатель 2         
Количество проведенных
проверок соблюдения  
законодательства о   
рекламе              

ед.

 

 

 

 

 

Показатель 3         
Количество проведенных
проверок соблюдения  
антимонопольного     
законодательства     

ед.

 

 

 

 

 

Цель: создание условий
для развития         
конкуренции          
Задача: снижение коли-
чества нарушений анти-
монопольного законода-
тельства хозяйствующи-
ми субъектами на     
товарных и финансовых
рынках               

Качественное описание
результата           

 

Контроль над проведением конкурсов          
государственными и муниципальными органами  
(1477 государственных служащих)             

Цель: создание условий
для развития         
конкуренции          
Задача: снижение коли-
чества нарушений анти-
монопольного законода-
тельства органами го-
сударственной власти и
местного самоуправле-
ния                  

Показатель 1         
Количество проведенных
проверок субъектов   
естественных монополий

ед.

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение рав-
ного доступа к товарам
и услугам, производи-
мым субъектами естест-
венных монополий     
Задача: снижение коли-
чества нарушений зако-
нодательства субъекта-
ми естественных моно-
полий                

Качественное описание
результата           

 

Контроль деятельности естественных монополий
(1477 государственных служащих)             

Цель: обеспечение рав-
ного доступа к товарам
и услугам, производи-
мым субъектами естест-
венных монополий     
Задача: повышение    
прозрачности деятель-
ности субъектов естес-
твенных монополий и  
доступности производи-
мых ими товаров и    
услуг                

 

--------------------------------

<**> Количественные значения показателей указываются главным распорядителем средств федерального бюджета исходя из объемов ассигнований на 2007 - 2009 годы.

 

 

 

 

 

Приложение 11

 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2004 Г. N 65 (В ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ)

 

(тыс. руб.)

Категории   
участников   
группировки  

Числен-
ность 
(в дей-
ствую-
щих ус-
ловиях)

средний
оклад 
по во-
инской
дол-  
жности

50%    
средне-
го окла-
да по  
воинской
должнос-
ти     

средний
оклад 
по во-
инскому
званию

50%  
сред-
него 
оклада
по во-
инско-
му   
званию

Надбавка
за выс-
лугу лет
исходя 
из 50% 
ОДС    

Над- 
бавка
за ОУС
исходя
из 50%
ОВД  

Рай-
онный
коэф-
фици-
ент 

Су-
точ-
ные

Ко- 
ман-
диро-
воч-
ные 

расходы по
организации
бесплатного
питания по
установлен-
ным нормам

Другие
выпла-
ты   
(рас-
шифро-
вать)

ВСЕГО

2005 год, отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 год, утверж-
денный бюджет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 год, распо-
ряжение N 399-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 год, распо-
ряжение N 399-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годы            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11а

 

РАСЧЕТ

ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2004 Г. N 65 (С УЧЕТОМ

ПРОЕКТА РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

 

(тыс. руб.)

Категории   
участников   
группировки  

Числен-
ность 

средний
оклад 
по во-
инской
дол-  
жности

50%    
средне-
го окла-
да по  
воинской
должнос-
ти     

средний
оклад 
по во-
инскому
званию

50%  
сред-
него 
оклада
по во-
инско-
му   
званию

Надбавка
за выс-
лугу лет
исходя 
из 50% 
ОДС    

Над- 
бавка
за ОУС
исходя
из 50%
ОВД  

Рай-
онный
коэф-
фици-
ент 

Су-
точ-
ные

Ко- 
ман-
диро-
воч-
ные 

расходы по
организации
бесплатного
питания по
установлен-
ным нормам

Другие
выпла-
ты   
(рас-
шифро-
вать)

ВСЕГО

2005 год, отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 год, утверж-
денный бюджет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 год, распо-
ряжение N 399-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 год, распо-
ряжение N 399-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 год, проект
перспективного  
финансового плана
на 2007 - 2009  
годы            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офицеры         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапорщики      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
контракту       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военнослужащие по
призыву         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший начальст-
вующий и средний
начальствующий  
состав          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший начальст-
вующий состав   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский     
персонал        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12

 

ДАННЫЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В 2005 - 2006 ГОДАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Субъект 
Российской
Федерации

2005 год, отчет            

2006 год, план              

Числен-
ность 
насе- 
ления 
(чел.)

из них
безра-
ботные
(чел.)

Фактические
расходы на 
выплату  
пособий по 
безработице,
стипендий и
прочих выплат
безработным
гражданам 
(тыс. руб.)

Фактические
расходы на
осуществение
активных 
мероприятий
по    
содействию
занятости 
(тыс. руб.)

Числен-
ность 
населе-
ния   
(чел.)

из них
безра-
ботные
(чел.)

Расходы на  
выплату пособий
по безработице,
стипендий и 
прочих выплат
безработным 
гражданам,  
утвержденные 
законом (тыс.
руб.)    

Расходы на 
осуществление
активных  
мероприятий
по содействию
занятости, 
утвержденные
законом  
(тыс. руб.)

1    

2  

3  

4     

5     

6  

7  

8      

9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по 
Российской
Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель

Федеральной службы

по труду и занятости ____________   Расшифровка подписи

                       (подпись)

 

 

 

 

 

Приложение 13

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2007 - 2009 ГОДАХ

 

Наименование
проекта,  
мероприятия,
показателя 

2006 год                      

2007 год   

2008 год   

2009 год   

Утвержде-
но феде-
ральным 
законом о
бюджете,
тыс. руб.

Натураль-
ный пока-
затель,  
принятый 
для оценки
бюджета  
2006 года
(указать 
ед. изм.)

Итоги I    
полугодия   

Ожидаемое   
исполнение  

в стои-
мостном
выраже-
нии    
(указать
ед.    
изм.)  

в нату-
ральном
выраже-
нии,  
тыс.  
руб.  

в стои-
мостном
выраже-
нии    
(указать
ед.    
изм.)  

в нату-
ральном
выраже-
нии,  
тыс.  
руб.  

в стои-
мостном
выраже-
нии    
(указать
ед.    
изм.)  

в нату-
ральном
выраже-
нии,  
тыс.  
руб.  

в стои-
мостном
выраже-
нии    
(указать
ед.    
изм.)  

в нату-
ральном
выраже-
нии,  
тыс.  
руб.  

в стои-
мостном
выраже-
нии    
(указать
ед.    
изм.)  

в нату-
ральном
выраже-
нии,  
тыс.  
руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект      
"Образование"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект      
"Здоровье"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Раз-
витие агро- 
промышленного
комплекса"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Дос-
тупное и ком-
фортное жилье
- гражданам 
России"     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:

1) Показатели "в стоимостном выражении" на 2007 - 2009 годы должны соответствовать предельным объемам, доведенным субъекту бюджетного планирования настоящими Методическими указаниями, заполняются в тыс. рублей.

2) Таблица заполняется по каждому мероприятию, включенному в приоритетные национальные проекты.

3) При вынесении предложений по перераспределению средств между мероприятиями внутри каждого национального проекта или включению новых мероприятий необходимо представить соответствующие расчеты и обоснования, а также механизм финансирования этих новых мероприятий.

4) В случае приобретения оборудования и других видов основных фондов в составе финансово-экономического обоснования указываются ориентировочные цены приобретения по видам.

 

 

 

 

 

Приложение 14

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ УЧАСТКОВЫМ ТЕРАПЕВТАМ, УЧАСТКОВЫМ

ПЕДИАТРАМ, ВРАЧАМ ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ, МЕДИЦИНСКИМ

СЕСТРАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВРАЧЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РАЗРЕЗЕ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Наименование мероприятия       

2007 год             

врачи      

медицинские сестры

количество,
человек 

тыс.
руб.

количество,
человек 

тыс.
руб.

Денежные выплаты участковым терапевтам,
участковым педиатрам, врачам общей (се-
мейной) практики, медицинским сестрам 
соответствующих врачей, подлежащих    
включению в Федеральный регистр       
медицинских работников                

 

 

 

 

Российская Федерация - всего          

 

 

 

 

в том числе:                          

 

 

 

 

Белгородская область                  

 

 

 

 

Брянская область                      

 

 

 

 

и далее в разрезе каждого субъекта    
Российской Федерации                  

 

 

 

 

 

 






Яндекс цитирования


Интернет портал официальных письменных разъяснений от органов государственной власти РФ.
Настоящий проект создан специально для разъяснения и правильного понимания Российского законодательства всеми гражданами РФ.
Проект призван помочь Вам в борьбе с существующей бюрократией.
Если администрация предприятия (работодатель, поставщик услуг, продукции) или чиновники местного значения попирают Ваши законные права, то самое правильное и выгодное для Вас решение - найти на данном сайте письмо с официальным разъяснением по аналогичной проблеме и предъявить его Вашим "обидчикам" с целью восстановления справедливости и повышения их юридической грамотности. Материалы сайта помогут также составить Вам грамотное обращение (жалобу, требование, заявление) с указанием мнения (ссылки на официальное письмо) вышестоящего органа государственной власти.

Внимание! В соответствии с Гражданским кодексом РФ не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы. Все документы (письма) данного ресурса исходят от государственных органов и имеют официальный характер, поэтому все они не считаются объектами авторского права на территории России. В связи с этим Вы можете использовать любые материалы данного сайта без каких-либо ограничений и по своему усмотрению.

© www.PismoChinovnika.Ru, 2011 - 2024